您好,主動(dòng)的,在電子稅務(wù)局填表申請(qǐng)就可以,被動(dòng)的是開票超過500W,自動(dòng)升
小規(guī)模納稅人升為一般納稅人需要什么條件?需要準(zhǔn)備什么材料?
小規(guī)模納稅人符合什么條件可以申請(qǐng)為一般納稅人?小規(guī)模納稅人達(dá)到多少銷售額強(qiáng)制變更為一般納稅人。兩個(gè)問題,一個(gè)主動(dòng),一個(gè)被動(dòng)
小規(guī)模納稅人升為一般納稅人,再變小規(guī)模納稅人需要滿足什么條件呢?
老師們,小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人需要什么條件和資料,辦理時(shí)間要多久
小規(guī)模納稅人滿足什么條件會(huì)自動(dòng)升級(jí)成一般納稅人
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
主動(dòng)升的話一般在哪個(gè)階段比較合適?
都可以的,看公司的需要
如果在季度已開票的情況下申請(qǐng),是不是既要申報(bào)季報(bào)又需要申報(bào)月報(bào)?稅是需要交兩份嗎?
是的,兩種都要申報(bào)的
比如我6月份在開票不超過500萬的情況下,7月份在未開票的情況下主動(dòng)申請(qǐng)為一般納稅人,就只需要在7月份的時(shí)候做月度申報(bào),4-6月份做季度申報(bào),然后未開的進(jìn)項(xiàng)票的話是需要在季度里開進(jìn)來,還是可以在7月份的時(shí)候再開?
7月開進(jìn)來,因?yàn)?月收到的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的