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老師,沒有收到報(bào)銷單據(jù),就收到出納交過來的銀行付款回單,上面寫了報(bào)銷,是我們領(lǐng)導(dǎo)的,我應(yīng)該怎么做分錄

2024-02-05 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-05 13:58

同學(xué),你好 銀行付款回單,沒有發(fā)票嘛?

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快賬用戶6159 追問 2024-02-05 13:58

沒有發(fā)票,只有這樣的銀行付款單,摘要寫了報(bào)銷

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齊紅老師 解答 2024-02-05 13:59

同學(xué),你好 無發(fā)票 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款

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快賬用戶6159 追問 2024-02-05 13:59

不是借其他應(yīng)付款,貸銀行嗎老師,為什么是營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2024-02-05 14:01

同學(xué),你好 借其他應(yīng)付款,就是掛賬,以后要么還錢,要么用發(fā)票沖

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快賬用戶6159 追問 2024-02-05 14:03

老師,營業(yè)外支出沒有發(fā)票可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-05 14:04

同學(xué),你好 可以,就是不能稅前扣除

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快賬用戶6159 追問 2024-02-05 14:05

那我還是問一下出納,如果后期能給發(fā)票,就掛其他應(yīng)付款吧,不給就掛在營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2024-02-05 14:05

同學(xué),你好 嗯嗯,可以的

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快賬用戶6159 追問 2024-02-05 14:05

還有一個(gè)問題老師,我分不清楚什么時(shí)候要掛其他應(yīng)收,什么時(shí)候掛其他應(yīng)付款,這兩個(gè)科目可以任意用一個(gè)科目來掛賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-05 14:08

同學(xué),你好 其他應(yīng)收款的使用: (1)本科目核算企業(yè)除存出保證金、拆出資金、買入返售金融資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、應(yīng)收保戶儲(chǔ)金、應(yīng)收代為追償款、應(yīng)收分保賬款、應(yīng)收分保未到期責(zé)任準(zhǔn)備金、應(yīng)收分保保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金、長期應(yīng)收款等經(jīng)營活動(dòng)以外的其他各種應(yīng)收、暫付的款項(xiàng)。 (2)本科目應(yīng)當(dāng)按照其他應(yīng)收款的項(xiàng)目和對方單位(或個(gè)人)進(jìn)行明細(xì)核算。 (3)企業(yè)發(fā)生其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)時(shí),借記本科目,貸記有關(guān)科目;收回或轉(zhuǎn)銷各種款項(xiàng)時(shí),借記“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“賠付成本”等科目,貸記本科目。 (4)本科目期末借方余額,反映企業(yè)尚未收回的其他應(yīng)收款。 其他應(yīng)付款的使用: 通常情況下,該科目核算企業(yè)應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng),如應(yīng)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金,存入保證金、應(yīng)付、暫收所屬單位、個(gè)人的款項(xiàng)、管轄區(qū)內(nèi)業(yè)主和物業(yè)管戶裝修存入保證金; 應(yīng)付職工統(tǒng)籌退休金,以及應(yīng)收暫付上級單位、所屬單位的款項(xiàng)。而企業(yè)經(jīng)常發(fā)生的應(yīng)付供貨單位的貨款,則是在“應(yīng)付賬款”和“應(yīng)付票據(jù)”科目中核算。

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快賬用戶6159 追問 2024-02-05 14:10

老師,像是這一筆我要是掛往來就掛其他應(yīng)付款是不,因?yàn)檎獙懥藞?bào)銷,如果出納告訴是報(bào)銷款,我掛這個(gè)科目就沒問題哈

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齊紅老師 解答 2024-02-05 14:11

同學(xué),你好 是的,掛在其他應(yīng)付款,可以的

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同學(xué),你好 銀行付款回單,沒有發(fā)票嘛?
2024-02-05
同學(xué)你好 對的 是這個(gè) 流程
2021-03-09
你好,入賬回單,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 放在這個(gè)分錄后面作為附件啊?
2022-07-01
賬務(wù)調(diào)整:先沖銷原錯(cuò)誤分錄(如借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 ),再編制正確分錄(借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 )。 稅務(wù)申報(bào):分析對申報(bào)數(shù)據(jù)影響,若對增值稅、企業(yè)所得稅等申報(bào)數(shù)據(jù)無實(shí)質(zhì)影響,可不更正申報(bào),但要做好記錄;若有影響,可通過電子稅務(wù)局或去辦稅服務(wù)廳更正申報(bào)。
2025-04-05
同學(xué)您好,你這個(gè)只是科目記錯(cuò),不影響稅款的,只需要改下財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金和應(yīng)收賬款的金額即可
2025-04-05
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