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老師晚上好!我有個這樣情況請老師幫我解決一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,然后今天報完了季報稅,我后來發(fā)現(xiàn)有個憑證是出售的貨物,開出去的銷售票了,我當(dāng)時以為只有銷售普票沒有銀行回單沒用銀行付款,那么應(yīng)該老板收到現(xiàn)金,我就直接做現(xiàn)金增加了,其實沒收到錢,應(yīng)該記到應(yīng)收賬款里,然后稅也都報完了,我該怎么辦呀老師

2025-04-05 21:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-05 21:06

賬務(wù)調(diào)整:先沖銷原錯誤分錄(如借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 ),再編制正確分錄(借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 )。 稅務(wù)申報:分析對申報數(shù)據(jù)影響,若對增值稅、企業(yè)所得稅等申報數(shù)據(jù)無實質(zhì)影響,可不更正申報,但要做好記錄;若有影響,可通過電子稅務(wù)局或去辦稅服務(wù)廳更正申報。

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快賬用戶9629 追問 2025-04-05 21:09

幾千塊錢,應(yīng)該對企業(yè)所得稅季報和財務(wù)報表數(shù)據(jù)有點影響,那怎么辦呀老師

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快賬用戶9629 追問 2025-04-05 21:10

老師稅也都交完了

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快賬用戶9629 追問 2025-04-05 21:11

老師假如出售貨物,只有銷售普票的話,我應(yīng)該都考慮那些分錄做賬呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-05 21:14

沖減錯誤的分錄再做正確的

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快賬用戶9629 追問 2025-04-05 21:15

在四月份沖減錯誤分錄就行嗎?還是反結(jié)賬改呢

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快賬用戶9629 追問 2025-04-05 21:16

要是改四月份的話,那么三月數(shù)據(jù)就變動了,四月數(shù)據(jù)也就變了吧老師

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齊紅老師 解答 2025-04-05 21:30

直接這個月沖就可以 對的 是這樣的哦

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快賬用戶9629 追問 2025-04-05 21:33

那我是不是不用改稅務(wù)系統(tǒng)里財務(wù)報表了呀!都在四月份報表數(shù)據(jù)里自然都更正了吧老師

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齊紅老師 解答 2025-04-05 21:34

同學(xué)你好 對的 是這樣

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快賬用戶9629 追問 2025-04-05 21:37

這個思路對呀老師,那我直接在四月份做賬時直接沖減一下錯誤分錄,然后更正正確分錄都做一張憑證里行嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-04-05 21:38

同學(xué)你好 對的 是這樣

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齊紅老師 解答 2025-04-05 21:38

反正又沒跨年,按這個辦法來做就可以

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快賬用戶9629 追問 2025-04-05 21:44

嗯呢,但是跨越了,但是我發(fā)現(xiàn)之前會計做的財務(wù)報表數(shù)據(jù)也不準(zhǔn)確呀!比如說她報稅系統(tǒng)里填寫的財務(wù)報表和財務(wù)軟件里財務(wù)報表數(shù)據(jù)個別的都不一樣的,這種情況下怎么回事呀老師

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齊紅老師 解答 2025-04-05 22:18

更正錯誤的,按正確的再做

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2025-04-05
同學(xué)您好,你這個只是科目記錯,不影響稅款的,只需要改下財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金和應(yīng)收賬款的金額即可
2025-04-05
同學(xué),你好 用應(yīng)收賬款過渡一下,比較清楚,如果同天收到的,實務(wù)上不用也可以
2022-10-28
你好,你們給他交社保嗎?
2023-12-06
同學(xué)你好,讓老板轉(zhuǎn)入實收資本作為公司經(jīng)營資金
2020-09-07
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