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2023年暫估的成本 借主營業(yè)主成本貸應(yīng)付賬款 當(dāng)年已經(jīng)開具發(fā)票,但是員工沒拿來報銷,現(xiàn)在2024年拿來23年發(fā)票,分錄怎么寫?

2024-02-03 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-03 19:02

你好 這個你直接放到2023年的憑證后面的

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相關(guān)問題討論
您好,沖銷暫估,再按照發(fā)票做賬就行了。
2024-02-04
同學(xué)你好 金額差距是否大 按實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)需要調(diào)整12月賬 利潤類科目以 以前年度損益調(diào)整替代 如果金額很小 計入當(dāng)期科目即可
2024-02-04
你好 這個你直接放到2023年的憑證后面的
2024-02-03
你好,同學(xué) 沖回暫估,按照發(fā)票沖入入賬
2024-02-03
你好同學(xué)!來票后,沖原來的分錄(負數(shù)),再寫一個正數(shù)分錄(貸應(yīng)付賬款)
2024-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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