你好 您企業(yè)會計準則是? 如果是小企業(yè)會計準則 可以:紅沖后 再做 借:勞務(wù)成本30,貸:其他應(yīng)付款30,借:利潤分配-未分配利潤或是主營業(yè)務(wù)成本30,貸:勞務(wù)成本30
老師,年前暫估了25萬成本票當(dāng)時做的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款(暫估),今年把票拿回來了也正好是25萬的發(fā)票,這個分錄怎么沖回怎么做
老師您好,22年暫估了勞務(wù)成本60萬,23年拿回來了票,其中,22年的票30萬,23年的票有30萬萬,在匯算清繳前拿回來的,這個怎么做分錄?當(dāng)時,暫估的分錄是這樣的,借:勞務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本
老師您好,22年暫估成本20萬并也結(jié)轉(zhuǎn)(借主營業(yè)務(wù)成本20,貸應(yīng)付賬款-暫估,其他分錄平),23年4月匯算清繳時調(diào)增20萬,在23年4月的賬里想把應(yīng)付賬款-暫估科目沖平,做了借應(yīng)付賬款20,貸,未分配利潤20,這樣做對嗎,謝謝老師
老師,去年暫估了30萬,借主營業(yè)務(wù)成本30,貸應(yīng)付賬款30 今年截止到匯繳只能回來20萬的票,借主營業(yè)務(wù)成本-30貸應(yīng)付賬款-30 借主營業(yè)務(wù)成本20貸應(yīng)付賬款20,這樣對嗎,剩的十萬繳稅,怎么做分錄
23年暫估費用5萬,24年1月發(fā)票陸續(xù)回來,分錄: 23年暫估: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 24年發(fā)票回來: 借:管理費用 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:其他應(yīng)付款(紅字) 這樣做分錄對嗎
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎金4000,持續(xù)13個月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬的證據(jù)?是否可以和個稅申報金額每月1萬互相論證作為證據(jù)
怎么查個人一整年交的醫(yī)保和社保,一整年能導(dǎo)出來的,
發(fā)票是專票,報銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時入賬借:管理費用,應(yīng)交稅費(進項稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
公司買一輛二手車,錢由其他公司付款,車入到公司名下,錢不用還其他公司,如何處理
兩免三減半的企業(yè),前兩年盈利不交企業(yè)所得稅,三年第三年盈利了,交的是第三年的單獨盈利的企業(yè)所得稅?還是一二三年累積下來盈利的稅?
一般納稅人上個月開了張3%勞務(wù)服務(wù)專用發(fā)票出去,公司能抵扣進來的材料費發(fā)票嗎
老師,5月還沒有報4月的稅,可以開5月的發(fā)票嗎?
C公司的股東是A公司,B公司 這種是母子公司嗎
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對應(yīng)賬戶怎么建賬
匯算清繳是的工資薪金支出,應(yīng)該按照管理費用-工資還是應(yīng)付職工薪酬-工資填寫
另外如果涉及計提了盈余公積? 記得也一起調(diào)整
可以:紅沖或是紅沖時候主營業(yè)務(wù)成本用利潤分配-未分配利潤代替 再做 借:勞務(wù)成本30,貸:其他應(yīng)付款30,借:利潤分配-未分配利潤或是主營業(yè)務(wù)成本30,貸:勞務(wù)成本30
如果是企業(yè)會計準則 可以:紅沖時候主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整科目代替 再做 借:勞務(wù)成本30,貸:其他應(yīng)付款30,借:以前年度損益調(diào)整30,貸:勞務(wù)成本30