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老師您好,22年暫估了勞務(wù)成本60萬,23年拿回來了票,其中,22年的票30萬,23年的票有30萬萬,在匯算清繳前拿回來的,這個怎么做分錄?當(dāng)時,暫估的分錄是這樣的,借:勞務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本

2023-06-18 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-18 11:31

你好 您企業(yè)會計準則是? 如果是小企業(yè)會計準則 可以:紅沖后 再做 借:勞務(wù)成本30,貸:其他應(yīng)付款30,借:利潤分配-未分配利潤或是主營業(yè)務(wù)成本30,貸:勞務(wù)成本30

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齊紅老師 解答 2023-06-18 11:32

另外如果涉及計提了盈余公積? 記得也一起調(diào)整

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-18 11:33

可以:紅沖或是紅沖時候主營業(yè)務(wù)成本用利潤分配-未分配利潤代替 再做 借:勞務(wù)成本30,貸:其他應(yīng)付款30,借:利潤分配-未分配利潤或是主營業(yè)務(wù)成本30,貸:勞務(wù)成本30

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-18 11:33

如果是企業(yè)會計準則 可以:紅沖時候主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整科目代替 再做 借:勞務(wù)成本30,貸:其他應(yīng)付款30,借:以前年度損益調(diào)整30,貸:勞務(wù)成本30

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你好 您企業(yè)會計準則是? 如果是小企業(yè)會計準則 可以:紅沖后 再做 借:勞務(wù)成本30,貸:其他應(yīng)付款30,借:利潤分配-未分配利潤或是主營業(yè)務(wù)成本30,貸:勞務(wù)成本30
2023-06-18
沖銷暫估借營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付暫估負數(shù) 開票金額做賬 借營業(yè)務(wù)成本10 以前年度損益調(diào)整 15 貸銀行存款25
2024-06-24
你好,這個最好的做法就是反結(jié)賬回去調(diào)整一下賬務(wù)
2024-06-24
同學(xué)你好 是什么會計準則
2023-02-01
您好,這樣做分錄是對的。
2024-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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