你好同學(xué)!來票后,沖原來的分錄(負數(shù)),再寫一個正數(shù)分錄(貸應(yīng)付賬款)
2022年暫估的分錄暫估的分錄借主營業(yè)務(wù)成本2萬,貸應(yīng)付賬款暫估2萬;2023年發(fā)票來了5千,現(xiàn)在分錄怎么寫?求分錄小企業(yè)會計準則
去年暫估的成本20萬,現(xiàn)在2023年發(fā)票來了,分錄怎么寫?當時暫估借:主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
老師,你好。2022年成本不夠,2022年12月暫估借 主營業(yè)務(wù)成本8萬 貸 應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款8萬 2023年3月來了發(fā)票10萬,怎么處理?
老師,我2023年12月暫估10萬元,那我2024年3月份收到發(fā)票,(暫估分錄:借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 10萬 貸:其他應(yīng)付賬款 10萬)分錄是怎么做合適?謝謝
2023年12月暫估成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,2024年發(fā)票來了,分錄怎么寫?
原材料入庫,結(jié)轉(zhuǎn)算成本
試驗隊入住酒店發(fā)票怎樣開具?是一間一間的開票還是匯總一起開票,然后后面附加清單明細加公章?
老師,公司租的配送車輛又轉(zhuǎn)租出去。外賬上不提現(xiàn)這個業(yè)務(wù),內(nèi)賬上收到承租方打來的租車費,是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
食品制造工廠每天能算出成本盈虧嗎?
老師,煙酒的發(fā)票能當費用票嗎?
老師 收入這一章,比如預(yù)估客戶退500件,實際發(fā)生時只退400件,客戶少退了,代表賣的多,要多交增值稅(銷項稅),在借方又代表一般納稅人可以抵扣,少交稅。那么貸方的銀行存款里面除了包含當期退的貨款還有多花的銷項稅稅,這樣理解對嗎?
老師,收到稅務(wù)局的個稅手續(xù)費返還款,比如,個稅手續(xù)費返還192元。是做,借銀行存款192,貸營業(yè)外收入181.13,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅10.87。是這樣做嗎?增值稅稅率按照6%來計算
工程勞務(wù)主要的成本有哪些、實務(wù)做賬流程
老師,公司的材料成本發(fā)票大多是個體戶,可不可以簽一個總合同,以與收款的那個簽,合同約定他不能及時供貨由他去找供應(yīng)商,然后給我們開發(fā)票,資金的話,喊開票方出委托
老師14題怎么做的呢
跨年了還有主營業(yè)務(wù)成本這個科目?
借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
可以的,其實是不影響這個科目的余額的,
如果23年是瞎暫估的,現(xiàn)在這個月怎么寫分錄
你是說金額不對是嗎? 借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)(原來記賬的金額) 貸:應(yīng)付賬款暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本(開票的金額) 貸:應(yīng)付賬款 差額就計入主營業(yè)成本中,因為差額就是票的差額,多了說明你以前少計了,就計入當期中;少了說明你以前多計了,在本期中減少
少記成本怎么寫分錄?跨年了應(yīng)該不能用主營業(yè)務(wù)成本吧
少記成本也只能在本年補計入成本了,所得稅已經(jīng)匯算清繳了,改不了去年的數(shù)據(jù)。
23年還沒有匯繳呢老師
那你可以不用沖啊,直接更正前面的憑證也行的,把發(fā)票附在后面就行了
我就想知道,不更正怎么寫老師,小白
那就返回去修改原來的憑證哦
,不更正的情況怎么寫分錄老師教我一下
不更正就是返回去修改原來的憑證哦(不用再寫分錄),你不想返回去的話就是更正了(寫更正分錄)
就是不會寫更正分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)(原來記賬的金額) 貸:應(yīng)付賬款暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本(開票的金額) 貸:應(yīng)付賬款 實質(zhì)上它就是更正分錄了,
匯繳清算的時候就把差額調(diào)增或者調(diào)減?
不需要調(diào)差呀,如果在當年做,差額也會結(jié)轉(zhuǎn)至年末,下一年做差額就留在下一年啊