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老師 我1月份開的發(fā)票 我現(xiàn)在2月份發(fā)現(xiàn)有錯誤 那我1月份 就按照錯的哪個收入核算增值稅 然后2月紅沖后 在重開 不需要繳納增值稅 是這個處理嗎

2024-02-02 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-02 17:15

是的,就是你說的那樣子的

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快賬用戶9694 追問 2024-02-02 17:16

那我負(fù)數(shù)發(fā)票 我也寫分錄做賬 然后正數(shù)發(fā)票 在寫分錄 轉(zhuǎn)出 未交增值稅的時候 咋么弄?

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齊紅老師 解答 2024-02-02 17:19

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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是的,就是你說的那樣子的
2024-02-02
你好;? ? 是的;產(chǎn)生的話1月先繳納的??
2023-02-13
同學(xué)你好! 凡是開票軟件里的信息,電子稅局都能自動抓取數(shù)據(jù)的, 你是開票方,不 需要額外做什么處理,
2024-02-20
同學(xué)你好 對的 需要交的
2022-04-06
同學(xué)你好 現(xiàn)在還沒有到季末。如果到季末不需要交 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2023-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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