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老師,1月份開(kāi)的發(fā)票金額有錯(cuò)誤,2月份需要重新沖紅重開(kāi),金額減少了。那我申報(bào)1月份的增值稅時(shí),產(chǎn)生的稅金要先交上嗎?

2023-02-13 11:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-13 11:33

你好;? ? 是的;產(chǎn)生的話1月先繳納的??

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快賬用戶1053 追問(wèn) 2023-02-13 11:34

老師,那2月份我重開(kāi)的金額少了,那1月份不是多交稅了?要怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-13 11:38

你好;? ? ? 你? 當(dāng)月沒(méi)有作廢; 就得先繳納 的; 這個(gè)沒(méi)法操作的??

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你好;? ? 是的;產(chǎn)生的話1月先繳納的??
2023-02-13
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-03-31
是的,就是你說(shuō)的那樣子的
2024-02-02
6月份需要再申報(bào)增值稅的 只是零申報(bào)的
2022-07-13
在2月份開(kāi)紅字發(fā)票時(shí)紅沖收入。
2024-02-19
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