可以的,法人就屬于二房東,他需要繳納個(gè)人所得稅的。
公司未成立之前簽訂租賃合同,法人以個(gè)人名義轉(zhuǎn)到租賃公司一年房租費(fèi)用大約150萬,公司成立之后,要求對方對公開票,但是租賃公司聲稱被稅局查,只能開發(fā)票給個(gè)人,不能對公開票 問題1.這種情況到底能不能對公開發(fā)票2.如果真的只能開給法人個(gè)人,有沒有辦法入賬 3.雙方簽代付協(xié)議有沒有用
老師,我們的房東是個(gè)人,自然人,他的租金可以代開發(fā)票給我們,但是水電費(fèi)并不能代開發(fā)票給我們,但是水務(wù)局、供電局都會有發(fā)票給房東。針對這種情況,我要怎么辦呢?我一個(gè)企業(yè)不可能沒有水電費(fèi)啊,我要怎么解決才可以取得合法憑證,在企業(yè)所得稅稅前扣除
老師你好,我們租了一個(gè)房子,是廣匯的,面積較大,其中一部分廣匯賣掉了,分別賣給9個(gè)房東,還有一部分沒有賣掉,廣匯幫忙代租,我們的房東應(yīng)該就算10個(gè),9個(gè)個(gè)人,一個(gè)廣匯。合同簽訂了,廣匯以合同沒有約定發(fā)票事宜拒不給我們開具發(fā)票,但是開具了收據(jù),這種情況我們需要繳納什么稅費(fèi)? 如果廣匯和9個(gè)房東該繳納的稅費(fèi)沒有繳納,那他們那部分稅費(fèi)要由我們來繳納嘛
在公司成立之前租賃經(jīng)營地,法人個(gè)人簽訂的房租合同,這樣可以入賬嗎?發(fā)票開法人了,不可以抵稅了吧?法人賬戶付款了,到時(shí)候是公司再打給法人嗎?后續(xù)可以怎么操作? 稅務(wù)上有什么要求
我公司是旅游景區(qū),有些個(gè)人小商販進(jìn)景區(qū)里賣貨,給我們公司繳納的臨時(shí)性攤位租賃費(fèi)也沒有簽訂合同,我公司也沒法給他們開發(fā)票,這部分收入要繳納印花稅嗎?繳納印花稅是按稅目租賃合同按千分之一稅率繳納嗎?
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
房子法人沒有掙錢還需要交個(gè)稅啊,如果交,需要年底按哪個(gè)金額跟工資一起并入?yún)R算嗎?
這個(gè)不并入到工資所得。它屬于財(cái)產(chǎn)租賃所得。 可以是用租金收入大于4000扣20%小于4000,扣800差額乘以20%繳納個(gè)人所得稅。
年租金11萬,光交個(gè)稅交22000啊
你好,就是上面那個(gè)公式計(jì)算一下就好了,你帶進(jìn)去數(shù)據(jù)按一下計(jì)算器。