直接紅沖收入,做到24年,不能沖23年收入
老師,去年的開發(fā)票12萬的收入,23年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,23年1月份紅沖重新開具了,那么在做22年算清繳的時(shí)候收入依然得是12萬是吧,不管他今年有沒有紅沖是不是
老師,你好:我23年12月開錯(cuò)了一張發(fā)票,24年1月才發(fā)現(xiàn)并紅沖了,請(qǐng)問23年和24年應(yīng)分別怎么處理呢?23年錯(cuò)開導(dǎo)致賬面利潤(rùn)高影響到企業(yè)所得稅
老師,23年底開的發(fā)票,今年1月初紅沖了,我賬上要怎么處理呀,報(bào)稅的話能算沖掉23年收入嗎
23年12月開了100萬的收入發(fā)票,24年1月又紅沖,重新開了97萬的發(fā)票,這個(gè)我要怎么賬務(wù)處理?
我要紅沖23年的收入,涉及金額占23年收入10%左右,賬務(wù)處理怎么做?涉及的發(fā)票,購(gòu)買方?jīng)]有進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選的話,我直接開紅字發(fā)票么?
老師,我回重慶,火車票和機(jī)票能不能開發(fā)票報(bào)差旅費(fèi)
老師你好!未取得發(fā)票的費(fèi)用 我能不能再費(fèi)用科目二級(jí)科目添加一項(xiàng)未取得發(fā)票費(fèi)用科目 方便匯算清繳時(shí)統(tǒng)計(jì)調(diào)整金額
老師,那些是股票36個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓,24個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓,18個(gè)月不能轉(zhuǎn)讓,1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,好亂,老記不住哪個(gè)和那個(gè)
老師,請(qǐng)問可以在增值稅申報(bào)表主表上,直接看到本年累計(jì)實(shí)繳的增值稅嗎
付縣工會(huì)書畫大賽獎(jiǎng)金12萬無發(fā)票,1、可需要工會(huì)開收據(jù),2、所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?3、公司利潤(rùn)負(fù)數(shù)大于12萬不調(diào)整可以嗎?
做內(nèi)賬的,固定資產(chǎn)老板說只要是實(shí)物都要做固定資產(chǎn),站在我們管理角度是好還是不好!后面的工作會(huì)不會(huì)很多啊!幾百塊的單車也做固定資產(chǎn)?買張床幾百塊也做固定資產(chǎn)。這樣好嗎?可以跟老板提議完善完善這個(gè)想法嗎?或者還是我理解錯(cuò)了!我之前記得固定資產(chǎn)是2千以上判定為固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板只要是實(shí)物是固定資產(chǎn),這樣做對(duì)嗎?后面會(huì)不會(huì)越來越多的呀?后面工作排查會(huì)不會(huì)出現(xiàn)困難?
老師,這道題的a可以解析一下嗎?不是很理解
境外客戶匯入的開模收的費(fèi)用,模具作為我們公司使用,用于后續(xù)客戶生產(chǎn)的,如果視同內(nèi)銷,開普票的話,能開13%?
老師,你好,我現(xiàn)在入職了一家公司,剛從代賬那里把賬務(wù)接回來,但是賬應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付這些都對(duì)不上,賬上都顯示有幾百元的往來,實(shí)際上都沒有了,這個(gè)我要怎么處理啊,而且公司現(xiàn)在都沒有財(cái)務(wù)軟件
老師好,鐵路電子客票可以抵扣增值稅嗎?
稅務(wù)上也不能沖23年收入嗎
是的,稅務(wù)上也不能沖23年收入