開(kāi)的專(zhuān)票還是普票?現(xiàn)在12月按發(fā)票做賬,報(bào)稅費(fèi),1月紅沖
老師你好我有一張發(fā)票是22年開(kāi)的,23年1月紅沖了忘了開(kāi)紅字發(fā)票,1月又從開(kāi)了一張正確的發(fā)票,2月才開(kāi)出紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有沒(méi)有影響,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
2022年12月重復(fù)開(kāi)了一張100萬(wàn)的出口發(fā)票,忘記沖紅了,在2023年1月份沖了,導(dǎo)致上面12月多了100萬(wàn)利潤(rùn),2022年年報(bào)要交很多企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)可以怎么處理呢?
你好老師,實(shí)際操作中23年12月份公司給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是24年1月份發(fā)現(xiàn)金額那里開(kāi)錯(cuò)了,需要紅沖發(fā)票,那12月份報(bào)增值稅時(shí),銷(xiāo)售金額怎么填呢?
老師,你好:我23年12月開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,24年1月才發(fā)現(xiàn)并紅沖了,請(qǐng)問(wèn)23年和24年應(yīng)分別怎么處理呢?23年錯(cuò)開(kāi)導(dǎo)致賬面利潤(rùn)高影響到企業(yè)所得稅
老師,我有個(gè)問(wèn)題:有一家公司,23年10月成立的,12月開(kāi)了對(duì)公賬戶(hù),開(kāi)了一張發(fā)票1萬(wàn),但是前會(huì)計(jì)沒(méi)建賬,23年四季度增值稅按收入報(bào)的,企業(yè)所得稅填了個(gè)收入,填了個(gè)利潤(rùn)-1260,其他都沒(méi)數(shù)。匯算清繳也報(bào)了,我不打算去改23的數(shù)了,想從24年1月重新給他建賬。問(wèn)題來(lái)了:24年1月收到了12月開(kāi)的1萬(wàn)發(fā)票的回款,我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶(hù)了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠(chǎng),生產(chǎn)紅磚和銷(xiāo)售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠(chǎng)的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
專(zhuān)票,賬務(wù)怎么處理不會(huì)影響23年的企業(yè)所得稅呢?
都會(huì)影響,你開(kāi)票了會(huì)影響的
能不能在匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行調(diào)減
不能哈,到時(shí)賬表不一致
賬表不一致?現(xiàn)在不也是有調(diào)表不調(diào)賬的情況嗎?放在以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目也不可以?
那是匯算,你現(xiàn)在是開(kāi)票紅沖涉及跨年了