你好,同學(xué) 如果直接紅沖發(fā)票的話, 直接 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款
發(fā)現(xiàn)5月份收到的一張發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤,發(fā)票已經(jīng)入賬,但是我沒(méi)有勾選抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我把發(fā)票退回去,對(duì)方給我紅字發(fā)票以及正確發(fā)票,共計(jì)兩張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)這兩張發(fā)票,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,單位22年23年收到中石油的增值稅專(zhuān)用發(fā)票20000元(含稅金額),當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)按照含稅金額做的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,中石油讓全部拿回去沖紅,24年的賬怎么處理?
我要紅沖23年的收入,涉及金額占23年收入10%左右,賬務(wù)處理怎么做?涉及的發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選的話,我直接開(kāi)紅字發(fā)票么?
銷(xiāo)售方23年9月開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,確認(rèn)應(yīng)收賬款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅,購(gòu)買(mǎi)方在23年12月份已經(jīng)支付貨款,收到銀行存款,沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款,24年7月因?yàn)槟>呷∠?,而?duì)應(yīng)的夾具沒(méi)有開(kāi)立,購(gòu)買(mǎi)方發(fā)出紅字確認(rèn)單銷(xiāo)售方確認(rèn)開(kāi)具紅字發(fā)票,并以銀行存款支付返還給客戶 24年7月售方賬務(wù)處理如下正確嗎 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)賬負(fù)數(shù) 貸:銀行存款
我司是購(gòu)買(mǎi)方,在2023年收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,但現(xiàn)在2024年7月才發(fā)現(xiàn)該張發(fā)票開(kāi)多了,現(xiàn)在紅字更正,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局發(fā)票待勾選怎么又顯示這張更正后的正數(shù)發(fā)票,但是紅字負(fù)數(shù)發(fā)票又沒(méi)在待勾選處顯示?,F(xiàn)在實(shí)際抵扣數(shù)額,與我們賬務(wù)不匹配了。請(qǐng)問(wèn)要怎么處理
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷(xiāo)售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒(méi)有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問(wèn)7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問(wèn)點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開(kāi)增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
個(gè)體工商戶用自己的房屋經(jīng)營(yíng) 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
想問(wèn)下,現(xiàn)在電子發(fā)票了嘛,都要自己打出來(lái)入賬,容易重復(fù)和漏,好像現(xiàn)在做賬軟件可以勾選發(fā)票入賬然后會(huì)顯示發(fā)票號(hào)碼?那如果選擇幾十張發(fā)票錄一張憑證,咋顯示出來(lái)哦,麻煩有具體使用億企代賬的老師說(shuō)下,謝謝
請(qǐng)問(wèn)公司可以成為普通合伙人嗎
老師,現(xiàn)在補(bǔ)繳了2023年1季度的印花稅,要更正以前的報(bào)表嗎
長(zhǎng)期資本成本指哪些?
不涉及以前年度損益調(diào)整么?今年開(kāi)票不多,收入紅字沒(méi)關(guān)系么
這樣的 話,收入用以前年度損益調(diào)整科目代替
直接借以前年度損益調(diào)整,增值稅銷(xiāo)項(xiàng),貸應(yīng)收賬款么?
直接借以前年度損益調(diào)整,增值稅銷(xiāo)項(xiàng),貸應(yīng)收賬款么? 是的
購(gòu)買(mǎi)方發(fā)票還沒(méi)有勾選,我直接開(kāi)紅字發(fā)票么?
購(gòu)買(mǎi)方發(fā)票還沒(méi)有勾選,我直接開(kāi)紅字發(fā)票么? 是的