同學(xué)你好,如果把車出售的話作固定資產(chǎn)清理1、先把車的賬面凈值從固定資產(chǎn)科目中轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2、收回出售固定資產(chǎn)的價款,其會計(jì)分錄為: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 3、處置的凈收益或損失 收益:借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入--處置固定資產(chǎn)凈收益 損失:借:營業(yè)外支出--處理固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理
老師,我們汽車租賃給客戶, 客戶按年付租金的, 我們每月怎么確認(rèn)收入?賬務(wù)處理怎么做
老師,我們是汽車租賃公司, 買來汽車租給客戶4年,每月付我們租金,4年后客戶買走那臺車了, 這種怎么做賬務(wù)處理?
老師, 簽的是汽車租賃合同, 租3年, 3年到期了,客戶買走了, 賬務(wù)處理怎么做?
老師, 請問下,我們是汽車租賃公司, 租給客戶一臺車, 租期是1年, 到那時客戶租了幾個月不要了, 然后在租之前付了1筆保證金5000元,我們本來應(yīng)該退回, 但是因?yàn)檫`約了, 他們要給我們2000,從5000里抵扣的, 所以剩下的3000,怎么做賬務(wù)處理呢?是需要開票對嗎?開什么呢
老師, 我們有個客戶租了我們的車3年,才租了一年不到, 他不租了, 想車買下來, 怎么做賬務(wù)處理的
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎