你好,同學(xué) 企業(yè)所得稅報(bào)表可以更正
我第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,今天更正了數(shù)據(jù)重新申報(bào)了,在哪里可以查詢到更正后那個(gè)報(bào)表呢?還有更正后那個(gè)稅金我是做在1月嗎?怎么做呢
老師,過(guò)了稅款申報(bào)期,發(fā)現(xiàn)四季度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)也有錯(cuò)誤,現(xiàn)在要怎么更正呢
老師我財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)了,企業(yè)所得稅季報(bào)表今天來(lái)不及更正了,就是與財(cái)務(wù)報(bào)表不匹配,下星期在更正企業(yè)所得稅季度報(bào)表可以嗎,大數(shù)據(jù)會(huì)立馬查到不
老師,四季度企業(yè)所得稅報(bào)表有個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,現(xiàn)在還可以更正四季度企業(yè)所得稅的報(bào)表嗎?
老師,我四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,我現(xiàn)在更正了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)也跟著發(fā)生改變了,但是去打印報(bào)表那個(gè)界面,企業(yè)所得稅報(bào)表還是之前錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),沒有更正過(guò)來(lái),企業(yè)所得稅報(bào)表可以更正嗎?
老師,咨詢個(gè)問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁(yè)
老師,請(qǐng)問,2024年累計(jì)折舊5萬(wàn),固定資產(chǎn)10萬(wàn),固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請(qǐng)教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報(bào)的網(wǎng)頁(yè)
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,需要先作廢之前的報(bào)表再更正嗎?我們點(diǎn)作廢,這里顯示過(guò)了申報(bào)期,我要怎么更正呢?能具體說(shuō)一下嘛?
需要先作廢,再申報(bào),重新填寫申報(bào)
老師,作廢不了啊
你在申報(bào)查詢那里,先查詢,再點(diǎn)擊作廢 如果作廢不了,只能稅務(wù)局大廳更正了