可以更正申報的哈
這戶企業(yè)的企業(yè)所得稅年報數(shù)據(jù)是錯誤的,一季度有收入,但是企業(yè)所得稅報表未反映,四季度企業(yè)所得稅報表也是錯誤的,現(xiàn)在要稅務(wù)局要求重新申報企業(yè)所得稅年報,如何申報?一季度和四季度的企業(yè)所得稅報表是否要重新申報?一季度和四季度的利潤表是否需要重新申報?
老師我今年第一季度跟第四季度的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)報錯了,去更正申報嗎?
老師,第四季度企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)錯了,虧損的,可以更正嗎?會影響企業(yè)嗎
老師,您好!我去年三、四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表填錯了數(shù),我去電子稅務(wù)局更正,然后三季度的提示不允許更正,四季度沒有提示,所以我就把四季度更正了,那三季度還要更正嗎
老師,過了稅款申報期,發(fā)現(xiàn)四季度利潤表數(shù)據(jù)填錯了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報表的數(shù)據(jù)也有錯誤,現(xiàn)在要怎么更正呢
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
要先作廢企業(yè)所得稅那個申報表嗎?我這里提示不能作廢
先更正財務(wù)報表,在更正預(yù)交所得稅
老師,財務(wù)報表已經(jīng)更正了,我順著往后看,企業(yè)所得稅報表的數(shù)據(jù)也自動更正了,但是我們返回打印報表的界面,企業(yè)所得稅報表,還是之前的數(shù)據(jù)
改天再看,是系統(tǒng)上傳數(shù)據(jù)時間延后