同學(xué),你好 要去稅務(wù)局更正報表
這戶企業(yè)的企業(yè)所得稅年報數(shù)據(jù)是錯誤的,一季度有收入,但是企業(yè)所得稅報表未反映,四季度企業(yè)所得稅報表也是錯誤的,現(xiàn)在要稅務(wù)局要求重新申報企業(yè)所得稅年報,如何申報?一季度和四季度的企業(yè)所得稅報表是否要重新申報?一季度和四季度的利潤表是否需要重新申報?
請問老師一季度的企業(yè)所得稅申報表填錯了,沒注意萬元的單位,導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤,這個季度發(fā)現(xiàn)了,請問要怎么辦湖南長沙的
去年電子稅務(wù)局申報利潤表時,選錯了會計準(zhǔn)則,現(xiàn)在在正確的會計準(zhǔn)則下填報,無法將上年同期數(shù)據(jù)及上期數(shù)據(jù)帶出,且上年利潤表存在錯誤,之前的會計季報都填的當(dāng)月數(shù)據(jù),第四季度時,通過做差,將當(dāng)年累計數(shù)據(jù)填對了,現(xiàn)在申報,填寫上年同期數(shù)據(jù)的話,是按正確的填,還是按照上年的錯誤申報數(shù)據(jù)填?
老師,過了稅款申報期,發(fā)現(xiàn)四季度利潤表數(shù)據(jù)填錯了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報表的數(shù)據(jù)也有錯誤,現(xiàn)在要怎么更正呢
老師,第三季度所得稅資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)值錯誤,不影響利潤表。過了申報期才發(fā)現(xiàn)錯,需不需要在電子稅務(wù)局更正報表?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
四季度的利潤表,跟匯算清繳的利潤表數(shù)據(jù)不一致,是必須保持一致嗎?還是匯算清繳的數(shù)據(jù)可以覆蓋四季度的數(shù)據(jù)?以匯算清繳為準(zhǔn)?
同學(xué),你好 匯算清繳和第四季度財務(wù)報表不一致是正常的.
四季度利潤表里面的數(shù)據(jù),和我填匯算清繳利潤表里面的數(shù)據(jù)不一致,這個屬于正常情況嗎?那就是不用管它對吧
同學(xué),你好 正常的 是的