設(shè)置一個科目,其它貨幣資金-支付寶核算 員工聚餐費用可以做成應(yīng)付職工薪酬,員工福利
嗯,老師你好,我想咨詢一下就是說,比如說我們企業(yè)的員工他去因為公司的業(yè)務(wù)去出差了,然后產(chǎn)生了住宿費,然后假如說公司的員工是用自己的微信或者是支付寶,嗯付款給住宿方的,那么我們這個在記賬方面吧,這個員工的,微信或者是支付寶的支付截圖作為記賬憑證可以嗎?還是說不用微信或支付寶的支付,住宿費的這個記錄截圖做憑證,直接讓住宿方給我們開一張現(xiàn)金收據(jù),可以嗎?
公司辦公室基本每天都為老總提供水果,每月都有發(fā)票開過來,開票內(nèi)容也是“水果”請問我可以這樣下分錄嗎? 借:管理費用一辦公費 貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費 支付款時 借:應(yīng)付職工薪酬一福利費 貸:銀行存款 這樣做就把它視為員工午間用水果處理可以嗎?
請問一下老師,由公司支付寶和微信提現(xiàn)到公司賬戶里的錢可以做成借款嗎,以前財務(wù)做得是預(yù)收賬款,現(xiàn)在賬面上有兩百多萬的預(yù)收款了。我們是做考研培訓(xùn)的,學(xué)生的培訓(xùn)費都是通過支付寶或者微信轉(zhuǎn)賬的。
老師請問一下,員工聚餐費用可以做成應(yīng)付職工薪酬,員工福利嗎? 還有我們以公司的支付寶提現(xiàn)到公戶,后面又用公戶轉(zhuǎn)到支付寶,這個賬可以一來一回抵消不,要怎么做賬才好。
老師請問一下 1、我們公司的收款有一部分是通過微信或者支付寶提現(xiàn)到對公賬戶,后面又通過對公賬戶轉(zhuǎn)到支付寶或者微信轉(zhuǎn)給代理,支付寶微信都是以公司名字注冊的,這樣的進出款可以做成往來款不,因為這些款都開不了票。 2、還有有一部分需要開票的款現(xiàn)在沒有開票可不可以等開票的時候再做收入,現(xiàn)在就不做賬了。
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點,不知道對不對,資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
就是這個轉(zhuǎn)進又轉(zhuǎn)出的可以抵消不,做個往來款什么的
因為我們好多支出都是走支付寶,并且沒有發(fā)票。
轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出,都掛其它貨幣資金-支付寶
那就不用做收入了嗎,因為這個就是我們的收入。我們做培訓(xùn)的,學(xué)生買課件都是通過支付寶或者微信付款,我們再提到公戶。
因為以前財務(wù)做得是預(yù)收賬款,這樣我們賬上就掛了一二百萬預(yù)收款,但是這個錢實際又支付代理商了。
支付寶收款收入就是做收入的賬
問題就是我們支出沒有發(fā)票
不管是否有發(fā)票,都得據(jù)實做成本費用或者收入的賬
因為沒有發(fā)票的支出報稅的時候不是需要調(diào)回來嘛。只有小額的支出可以不要發(fā)票。
準(zhǔn)確說是:一月向一個自然人僅僅一次500塊以下的向個人零星采購未取得發(fā)票,可以憑載明身份信息的收據(jù)稅前列支
買一些辦公小東西一個月也不止500
哦是一次不超過500,不是一個月總的
只能是個人開的,一個一次500,超過500就得開票