可以的 沒錯(cuò)的 就是這么做的
請(qǐng)問老師我司領(lǐng)導(dǎo)在酒店為員工每日定的午餐,采用月結(jié)開票。該費(fèi)用可否這么入賬? 借:管理費(fèi)用-行政管理費(fèi)用-人員費(fèi)用-福利費(fèi)10000貸:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費(fèi)10000。 同時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費(fèi)10000貸銀行存款10000。 如果可以請(qǐng)我需要什么支持性文件(我們只有雙方簽訂的一份簡(jiǎn)單的協(xié)議)?如果我的記賬錯(cuò)誤,可否指正并給出的正確的處理分錄?謝謝老師!
老師 我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù):收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢?
老師,您好。請(qǐng)問小微企業(yè)只有兩名員工。每個(gè)月10號(hào)公司會(huì)先申報(bào)并支付公積金費(fèi)用:10號(hào)支付公積金: 借; 管理費(fèi)用-職工住房公積金:借:其他應(yīng)收款-職工住房公積金;貸:銀行存款。 因?yàn)橘Y金緊張,社保費(fèi)公司暫時(shí)沒有支付,還在欠著。計(jì)提社保費(fèi):管理費(fèi)用-社保費(fèi)(單位部分),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(單位部分); 月底計(jì)提工資時(shí):計(jì)提:借-管理費(fèi)用-職工薪酬;貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(個(gè)人部分);貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。 等到發(fā)工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬;貸:其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分);貸:銀行存款;請(qǐng)問這樣記錄對(duì)嗎?還是月底計(jì)提公資時(shí)就要把公積金個(gè)人部分一起記錄? 感謝您的解答!
老師,我們公司買了12瓶茅臺(tái)酒,一般用于聚餐使用,是不是購(gòu)酒時(shí)候,分錄要作為庫存商品,我們是小規(guī)模,也就是,借,庫存商品,貸,銀行存款,等領(lǐng)出使用時(shí)候,借,管理費(fèi)用福利費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借,應(yīng)付職工福利費(fèi),貸庫存商品,如果是這樣的話,我出庫酒時(shí)候,可以直接分錄,借,管理費(fèi)用,職工福利,貸,庫存商品嗎
老師,公司廚房和員工宿舍的開支都是當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月出帳的,我做帳時(shí)可以不計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬一職工福利費(fèi),直接借管理費(fèi)用福利費(fèi)、貸銀行存款嗎?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
老師講講為什么把這些賬放在“應(yīng)付職工薪酬”里?
因?yàn)閼?yīng)付福利費(fèi)屬于職工薪酬福利的核算范圍,所以需要通過這個(gè)科目過度一下