你好,這個支付寶**是企業(yè)的還是個人的?
老師請教一下,之前我們是個體工商戶,收付款都是用老板的個人銀行卡和支付寶,現(xiàn)在開通了銀行公戶,現(xiàn)在可以直接把錢轉到公戶嗎?需要什么說明嗎?賬務處理怎么做?
老師,你好!我公司的微信和支付寶當天收到的賬款,第二天到賬是扣除手續(xù)費后的實際金額,像這樣的情況一個月匯總一次。做賬做一筆: 借:銀行存款 ?????? 財務費用 ????? 貸:主營業(yè)務收入 就可以了,是嗎?不用經(jīng)過:應收賬款-微信/支付寶 或者其他貨幣資金/微信/支付寶
老師,你好!我公司的微信和支付寶當天收到的賬款,第二天到賬是扣除手續(xù)費后的實際金額,像這樣的情況一個月匯總一次。做賬做一筆: 借:銀行存款 財務費用 貸:主營業(yè)務收入 就可以了,是嗎?不用經(jīng)過:應收賬款-微信/支付寶 或者其他貨幣資金/微信/支付寶
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應收賬款,法人微信代收款也做了其他應收款,借的應收賬款。 借了主營業(yè)務成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應收賬款14500 貸主營業(yè)務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 7610 貸 庫存商品 7610
請問一下,我們公司體育培訓的,公司有一個企業(yè)微信收款碼,有個人支付了培訓費1000元,讓我們給他開具發(fā)票,請問這個是個人直接掃公司企業(yè)微信二維碼支付的,然后這個錢由第三方財付通公司從1000元扣下2.5的手續(xù)費后,直接打給我公司賬戶上1000-2.5=997.5元嗎?請問我們要給客戶開1000元發(fā)票,該怎么做分錄呢?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
用公司信息注冊的
你好,那實際這里面的錢是什么的。
我是貨款的,做不了借款。
如果是貨款的做不了,借款借其他貨幣資金,貸預收賬款,提現(xiàn),借銀行 財務費用,貸其他貨幣資金。
我看以前財務直接就是,借:銀行存款,貸:預收賬款
手續(xù)費的那一部分沒有體現(xiàn)。
這個錢其實算公司的收入。但是做收入就要交增值稅。以前財務就做預收款,如果這個錢不提到公戶,提到私戶,再由私戶轉到公戶呢。
你好,你隱瞞收入有風險的,因為你企業(yè)的支付寶微信收款,稅務局那邊都能監(jiān)控到。
沒有體現(xiàn)手續(xù)費
就是直接做的到公戶的錢
那其實最好還要做成收入,交增值稅,
是的,對的,是這么做的
直接做借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,還是需要兩步,借其他貨幣資金,貸主營業(yè)務收入,提現(xiàn)的時候,借銀行存款,貸其他貨幣資金
不用 但是他需要補上一個借財務費用手續(xù)費,貸主營業(yè)務收入應交稅費。
就是借銀行存款/財務費用手續(xù)費,貸主營業(yè)務收入/應交稅費-銷項稅
是的,對的,是這么做的。
以前的預收款不做調(diào)整了,慢慢消化掉也沒問題吧,因為這樣做了好幾年了。
你好,如果你預售的時間太長,金額太大,也有風險,因為你的納稅義務晚了。
好吧,主要是我們這個收入支出都沒有發(fā)票,有發(fā)票也不能抵扣。
支出沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)增。