簡易計稅,如果是一般納稅人,不可以的做應交稅費簡易計稅。
老師我想再問下,建筑異地預繳(簡易計稅)的預繳稅可以抵扣銷項稅嗎
簡易計稅項目怎么做賬?給甲方開票借應收貸工程結(jié)算,應交稅費-簡易計稅應納稅額。收到分包發(fā)票,借工程分包費,應交稅費-簡易計稅扣減應納稅額,貸應付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候,借應交稅費簡易計稅應納稅額,貸應交稅費-簡易計稅扣減應納稅額,應交稅費-簡易計稅未繳稅額?,F(xiàn)在出現(xiàn)應交稅費-簡易計稅未繳稅額,異地預繳交多了。該怎么做賬?
老師,異地施工,不管是一般計稅,還是簡易計稅,都可以減分包,本地施工,只有簡易計稅才可以減分包嗎
老師,簡易計稅抵減銷項稅額的分錄要怎么做?
老師:我們異地有個項目是3%的簡易計稅,現(xiàn)在做開出的發(fā)票的憑證和計提預繳的憑證的時候是記入:應交稅費——應交增值稅——進/銷項稅額,還是記入:應交稅費——簡易計稅?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個人所得稅,為什么填入各項稅費欄,個稅應該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應該統(tǒng)計到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補助那10萬以外的90萬是應收還是銀存,我把完整的確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對嗎?會不會扣分?
交學費,交了一個還有一個,交下一個的時候顯示異常
老師,旅游行業(yè),這個差額開票,扣除費用如果跟系統(tǒng)里的金額有差別,附表三里的本期發(fā)生額的金額能改動嗎?系統(tǒng)默認自動填的數(shù)字
老師,那種產(chǎn)后健康服務的連鎖店一般都是分店嗎?稅務上的處理是和小規(guī)模納稅人一樣處理嗎?明天要去面試,我不知道該怎么回答問題
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
老師,新開業(yè)的生鮮食雜超市注冊小規(guī)模納稅人,擔心流水過大的話,要怎么辦才好,更合規(guī)?
借應交稅費簡易計稅 貸應交稅費預交增值稅
預交增值稅不是簡易計稅的,是這個月簡易計稅的用異地預交稅款遞減了簡易計稅
你好,異地預繳的借應交稅費預交增值稅,貸銀行 然后你企業(yè)所在地簡易計稅的借銀行存款 貸主營營業(yè)務收入 應交稅費簡易計稅, 那他兩個抵扣了借應交稅費簡易計稅, 貸應交稅費預交增值稅不是嗎
預交增值稅后面結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
簡易計稅還要結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
未交增值稅抵扣未交增值稅或者是簡易計稅,抵扣完了沒有余額,他不需要再結(jié)轉(zhuǎn)其他的科目, 簡易計稅也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
異地預交的怎樣做分錄遞減簡易計稅
借應交稅費簡易計稅, 貸應交稅費預交增值稅
沒有遞減簡易計稅的結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢,之前已經(jīng)遞減并入進項了,沒有產(chǎn)生增值稅
你好 不結(jié)轉(zhuǎn) 不結(jié)轉(zhuǎn)
不結(jié)轉(zhuǎn)的話一直在預交稅款里面,預交稅款已經(jīng)沒有了
你好,那你抵扣了簡易計稅,還抵扣了哪些???
這還有一部分沒有抵扣完的,沒有抵扣完的就是預繳,預繳就是借方余額呀。
之前的在稅務系統(tǒng)上結(jié)轉(zhuǎn)到留底稅里面了
留底不就是沒有交稅?
嗯,那結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢,不然一直在預交稅款里面
然后還有那個啥呢,這邊藍一直有余額就可以的,如果沒有抵扣,如果抵扣了的話,它抵扣了一般計稅還是簡易計稅的,你說我給你做賬務處理。
之前的在本次抵扣那里填寫了,后面轉(zhuǎn)到留底進項那里了
你好,借應交稅費,預交增值稅,貸銀行存款,你掛著這個就可以的,它又不屬于劉迪,而且它在留底里面也不顯示主表,主表有一個流底,它不包含預繳的增值稅。這個是在附表四里面的。
如果轉(zhuǎn)到留底里面,你核對查賬的時候以后方便嗎?你覺得方便的話,可以轉(zhuǎn)你之前在留底在哪個科目轉(zhuǎn)到哪個科目就可以的, 借留底科目 貸應交稅費,預交增值稅