簡易計(jì)稅,如果是一般納稅人,不可以的做應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅。

老師我想再問下,建筑異地預(yù)繳(簡易計(jì)稅)的預(yù)繳稅可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
簡易計(jì)稅項(xiàng)目怎么做賬?給甲方開票借應(yīng)收貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額。收到分包發(fā)票,借工程分包費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅扣減應(yīng)納稅額,貸應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅扣減應(yīng)納稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅未繳稅額?,F(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅未繳稅額,異地預(yù)繳交多了。該怎么做賬?
老師,異地施工,不管是一般計(jì)稅,還是簡易計(jì)稅,都可以減分包,本地施工,只有簡易計(jì)稅才可以減分包嗎
老師,簡易計(jì)稅抵減銷項(xiàng)稅額的分錄要怎么做?
老師:我們異地有個(gè)項(xiàng)目是3%的簡易計(jì)稅,現(xiàn)在做開出的發(fā)票的憑證和計(jì)提預(yù)繳的憑證的時(shí)候是記入:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)/銷項(xiàng)稅額,還是記入:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅?
老師您好,小規(guī)模納稅人房產(chǎn)出租了,每個(gè)季度五千元,要交多少房產(chǎn)稅?除了房產(chǎn)稅和土地使用稅還有其他稅沒有?謝謝老師
?老師,報(bào)關(guān)金額是127000元,如果進(jìn)項(xiàng)含稅金額拿回來127700元,不含稅金額113008.85元。含稅金額就比報(bào)關(guān)金額大,127000-113008.85=13991.15,用不含稅金額算就盈利,這樣合理嗎?如果按照合理的計(jì)算,成本含稅應(yīng)該是多少比較合適啊
利息收入的開票名稱寫什么
老師,我第三個(gè)季度盈利的,有利潤了,但是之前兩個(gè)季度都是虧損的,申報(bào)第三個(gè)季度的所得稅報(bào)表,會(huì)產(chǎn)生所得稅嗎?
老師,請(qǐng)問9月發(fā)全年一次性獎(jiǎng)金36000時(shí)直接按照沒有代扣個(gè)稅的金額轉(zhuǎn)賬了,可以下個(gè)月發(fā)工資時(shí)一起把這筆獎(jiǎng)金的個(gè)稅扣掉嗎,謝謝
小規(guī)模納稅人,支付給職工的薪酬統(tǒng)計(jì)需要把個(gè)稅扣減下來嗎?還是合計(jì)申報(bào)企業(yè)所得稅
申請(qǐng)退稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)體現(xiàn)在增值稅附表二的25-26欄次,那收到退稅后需要在增值稅上填列嗎?
老師請(qǐng)問下企業(yè)所得稅季報(bào)里的職工薪酬包含福利費(fèi)嗎
應(yīng)開票方是買方還是賣方?
老師社平標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整是什么意思


借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅
預(yù)交增值稅不是簡易計(jì)稅的,是這個(gè)月簡易計(jì)稅的用異地預(yù)交稅款遞減了簡易計(jì)稅
你好,異地預(yù)繳的借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,貸銀行 然后你企業(yè)所在地簡易計(jì)稅的借銀行存款 貸主營營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅, 那他兩個(gè)抵扣了借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅不是嗎
預(yù)交增值稅后面結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
簡易計(jì)稅還要結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
未交增值稅抵扣未交增值稅或者是簡易計(jì)稅,抵扣完了沒有余額,他不需要再結(jié)轉(zhuǎn)其他的科目, 簡易計(jì)稅也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
異地預(yù)交的怎樣做分錄遞減簡易計(jì)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅
沒有遞減簡易計(jì)稅的結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢,之前已經(jīng)遞減并入進(jìn)項(xiàng)了,沒有產(chǎn)生增值稅
你好 不結(jié)轉(zhuǎn) 不結(jié)轉(zhuǎn)
不結(jié)轉(zhuǎn)的話一直在預(yù)交稅款里面,預(yù)交稅款已經(jīng)沒有了
你好,那你抵扣了簡易計(jì)稅,還抵扣了哪些?。?
這還有一部分沒有抵扣完的,沒有抵扣完的就是預(yù)繳,預(yù)繳就是借方余額呀。
之前的在稅務(wù)系統(tǒng)上結(jié)轉(zhuǎn)到留底稅里面了
留底不就是沒有交稅?
嗯,那結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢,不然一直在預(yù)交稅款里面
然后還有那個(gè)啥呢,這邊藍(lán)一直有余額就可以的,如果沒有抵扣,如果抵扣了的話,它抵扣了一般計(jì)稅還是簡易計(jì)稅的,你說我給你做賬務(wù)處理。
之前的在本次抵扣那里填寫了,后面轉(zhuǎn)到留底進(jìn)項(xiàng)那里了
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,貸銀行存款,你掛著這個(gè)就可以的,它又不屬于劉迪,而且它在留底里面也不顯示主表,主表有一個(gè)流底,它不包含預(yù)繳的增值稅。這個(gè)是在附表四里面的。
如果轉(zhuǎn)到留底里面,你核對(duì)查賬的時(shí)候以后方便嗎?你覺得方便的話,可以轉(zhuǎn)你之前在留底在哪個(gè)科目轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目就可以的, 借留底科目 貸應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅