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印花稅 請問老師:影視公司在拍攝過程中會跟服化道等簽訂合同,公對公打款,名目可能是【設(shè)計服務(wù)費】【道具租賃費】等,這種算不算印花稅的范疇? 不太理解印花稅的經(jīng)濟合同是什么意思,煩請老師解答 另外,印花稅收取按照不含稅簽訂合同,就可以按照不含稅的金額繳納請老師看看我理解的對不對: - 比方簽訂的時候?qū)懀航痤~1萬元(不含稅),和金額10600(含稅),前者是按照1萬交稅,后者是按照10600交稅?是這個意思嗎? 辛苦老師,謝謝
一個服務(wù)公司的一個不含稅項目款是100000元,需要繳納6%增值稅,0.72%附加稅,那么他的價稅合計就是106720元是嗎,開票金額就是106720元,如果還要收取2%的服務(wù)費,這2%為含稅價款,把這服務(wù)費和上述款項開成一張發(fā)票,金額應(yīng)該是怎樣的,服務(wù)費中多少是可以抵扣的
老師:我們一季度有開幾張免稅的發(fā)票,因為季初稅局還沒定是幾個點,所以開的是免稅的發(fā)票,現(xiàn)在做賬電子稅務(wù)局統(tǒng)計是把免稅的票面金額比如1萬拿來乘0.01的,就造成我憑證不平衡,比如一共5張發(fā)票,2張1萬免稅,3張1萬不含稅金額就是29702.97,稅局合計的不含稅金額就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03稅額,可是我做憑證,借銀行5萬,(實際收款),貸應(yīng)交497.03,收入49702.97,這樣就有差額200元了,這個我要怎么做呢
老師你好,請問假設(shè)開票:不含稅97087.38稅額2312.62含稅金額10萬元。收到成本材料:不含稅44247.78稅額5752.22,含稅金額5萬,勞務(wù)費普票含稅2萬。那么這個項目成本比例就是44247.78+2萬=64247.78,如果做一個點的利潤=97078.38*1%=970.78.總成本就需要提供96116.51。還需補提供:96116.51-64247.78=31868.73,是這樣算嗎
老師,再計算消費稅時為什么要用不含稅 銷售額/1-15%再乘以15% 銷售額/1-15% 這是變成不含稅銷售額嗎 可是最后金額是變大了呀? 您好,是的,這個的話,就是按照這個不含稅的 那是以含稅金額除以(1-15%)嗎 嗯對是這個意思的了 如果是含稅金額除以(1-15%) 這是變成不含稅金額 結(jié)果不含稅>含稅金額 像增值稅樣 含稅得金額不是應(yīng)該要大于不含稅金額嗎 這個為什么含稅<不含稅
你好,老師,上年度所得稅先抵后退分錄怎么做呢
老師好,我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司,因為成本票不夠,想多做點工資,只有兩個員工,麻煩看下這兩個員工最多能做多少工資可以免稅
老師,我們是一般納稅人,請問鴿子開票項目是什么了?稅率是9%還是13%了?
超市開業(yè)前,購買一些燈管,二手柜子,這些費用,會計分錄怎么寫?
老師,民非企業(yè)的第一筆資金,開辦的費用應(yīng)該怎么做賬
請教一下 有沒有業(yè)務(wù)已發(fā)生,因為對方未要發(fā)票,但長期掛預(yù)收,沒確認收入的 怎么處理?
預(yù)提成本費用,怎么做分錄
老師,是收到發(fā)票還沒支付
利潤275萬怎么交企業(yè)所得稅呢
請問工會經(jīng)費按什么數(shù)據(jù)申報的?
您好,用 127000 減 113008.85 等于 13991.15 元的盈利計算是合理的,因為不能拿含稅進項直接跟報關(guān)金額比,含稅進項里的稅額后續(xù)能退稅不是實際成本;算合理的含稅成本要先定預(yù)期利潤率,比如想要 10% 毛利,先算預(yù)期利潤 127000×10%=12700 元,再扣掉 3000 元左右的出口雜費,得到可承擔的不含稅成本 127000-12700-3000=111300 元,最后按 13% 稅率算含稅成本 111300×(1%2B13%)=125769 元,所以把含稅成本控制在 125000 到 126000 元之間比較合適,還得保證報關(guān)金額和發(fā)票真實
我這個換匯成本怎么計算啊
?您好,用 “出口商品總成本(人民幣,含進項含稅金額扣掉可退稅額,再加上雜費)” 除以 “出口外匯收入(美元,按報關(guān)時匯率算)”,比如你進項含稅 127700 元、退稅率 13%,可退稅額 113008.85×13%=14691.15 元,再加上 3000 元雜費,總成本就是 127700-14691.15%2B3000=116008.85 元,若報關(guān) 127000 元按匯率 7 算換成 18142.86 美元,換匯成本就是 116008.85÷18142.86≈6.39,這個數(shù)一般在 5-7 之間算合理。