同學(xué),你好 對的,你增值稅有繳納嗎?
我想問一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)申報表》里面 這個一般增值稅應(yīng)該是塡增值稅申報表里面的應(yīng)納稅額還是應(yīng)補繳稅額呀 因為之前代開的專票當(dāng)時稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費附加、地方教育附加了,所以這個申報表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢?
我想請問一下,小規(guī)模納稅人如果在稅務(wù)局申請了代開的專票,扣了增值稅和城建稅,但是教育費附加沒有扣,是不需要扣還是季度申報的時候在申報扣款?
老師,小規(guī)模納稅人集成申報時什么時候出現(xiàn)的?點擊它就提示說,你已單獨通過《城建稅、教育費附加、地方教育費附加申報表》完成申報,無需再進(jìn)行集成申報。那我就不用去管他了吧?
我公司為小規(guī)模納稅人,有去稅務(wù)局代開專票,當(dāng)時只交了增值稅,和城建稅,我們有自己開具普票,想問下,申報季報的時候還需要申報代開部分的城建和教育費和地方教育附加嗎?
老師,小規(guī)模增值稅及附加稅申報表第25列城建稅的退補顯示0. 然后附表二城建稅為29.67。這是個什么意思?是不是我不用繳納城建稅?我多此一舉計提了
老師好,請問我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費2000元,但是對方給我們開發(fā)票開的戶頭是B公司維修設(shè)備費2000元,這樣我賬上這兩個公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶把這兩個公司平賬了?
老師您好!我們公司(咨詢公司未上市)幫員工代持上市公司股票 (沒有簽代持協(xié)議) 現(xiàn)在員工要離職了 這股票要賣掉 稅務(wù)方面怎么處理比較好啊? 我們公司之前幫這家公司(未上市前)做企業(yè)管理咨詢 這家公司ipo融資我們公司也投了些錢進(jìn)去 有幾個高管也出了一些錢 去年7月這家公司成功上市了
合同結(jié)算會影響存貨嗎
老師,本月沒有銷售,不予抵扣進(jìn)項稅額,還需要進(jìn)抵扣勾選平臺操作統(tǒng)計和認(rèn)證嗎?
老師,我們請供應(yīng)鏈公司來進(jìn)口,有個海關(guān)進(jìn)口計稅價,有個付匯價,是什么原因,供應(yīng)鏈公司按哪個來開票的
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3借:應(yīng)交稅→城建稅-3,利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅沒有金額,利潤表平了,老師,一般來說,應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,現(xiàn)在放在借:應(yīng)交稅費-城建稅-3,借貸不一樣都是一樣的結(jié)果,不影響是嗎?,老師,還有一個問題,像小金額幾塊錢的調(diào)整,不用通過“以前年度調(diào)整”這個科目核算也是可以嗎?就是直接做一筆更正分錄一步到位就可以是嗎?
設(shè)計費可以開出0的稅率嗎,合理嗎
余老師,題里面100元,肖老師說是現(xiàn)值,但是100x(P/F,10%,5)不是已知終值求現(xiàn)值的公式嗎?所以究竟這個100元是終值還是現(xiàn)值呀?我都暈了
核定征收時公司欠別人的錢,現(xiàn)在查賬征收了,怎么還款,還要對方提供成本發(fā)票嗎?
老師:有旅游公司的賬嗎?實操
我是0申報增值稅的
難道填錯了增值稅有稅種,導(dǎo)致?那怎么辦呢
同學(xué),你好 你看一下你的申報表,里面有附加稅的申報嗎?
我是用簡易方式申報的,只按提示填列了收入和成本 沒看到有附加
它系統(tǒng)有簡易申報方式系統(tǒng)提示我用簡單申報我就直接 點了
同學(xué),你好 那就是沒有申報附加稅