同學(xué),你好 對(duì)的,你增值稅有繳納嗎?
我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表》里面 這個(gè)一般增值稅應(yīng)該是塡增值稅申報(bào)表里面的應(yīng)納稅額還是應(yīng)補(bǔ)繳稅額呀 因?yàn)橹按_(kāi)的專票當(dāng)時(shí)稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加了,所以這個(gè)申報(bào)表我是否還是需要把代開(kāi)專票的增值稅額寫(xiě)上去呢?
我想請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人如果在稅務(wù)局申請(qǐng)了代開(kāi)的專票,扣了增值稅和城建稅,但是教育費(fèi)附加沒(méi)有扣,是不需要扣還是季度申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)扣款?
老師,小規(guī)模納稅人集成申報(bào)時(shí)什么時(shí)候出現(xiàn)的?點(diǎn)擊它就提示說(shuō),你已單獨(dú)通過(guò)《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加申報(bào)表》完成申報(bào),無(wú)需再進(jìn)行集成申報(bào)。那我就不用去管他了吧?
我公司為小規(guī)模納稅人,有去稅務(wù)局代開(kāi)專票,當(dāng)時(shí)只交了增值稅,和城建稅,我們有自己開(kāi)具普票,想問(wèn)下,申報(bào)季報(bào)的時(shí)候還需要申報(bào)代開(kāi)部分的城建和教育費(fèi)和地方教育附加嗎?
老師,小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表第25列城建稅的退補(bǔ)顯示0. 然后附表二城建稅為29.67。這是個(gè)什么意思?是不是我不用繳納城建稅?我多此一舉計(jì)提了
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
我是0申報(bào)增值稅的
難道填錯(cuò)了增值稅有稅種,導(dǎo)致?那怎么辦呢
同學(xué),你好 你看一下你的申報(bào)表,里面有附加稅的申報(bào)嗎?
我是用簡(jiǎn)易方式申報(bào)的,只按提示填列了收入和成本 沒(méi)看到有附加
它系統(tǒng)有簡(jiǎn)易申報(bào)方式系統(tǒng)提示我用簡(jiǎn)單申報(bào)我就直接 點(diǎn)了
同學(xué),你好 那就是沒(méi)有申報(bào)附加稅