你好,可以這樣處理的貼到原來憑證后。
老師,下個月還能用23年的發(fā)票嗎?跨年的發(fā)票我是入賬到收到發(fā)票的月份,還是要調(diào)整到23年的賬里?
老師,請問今天收到了23年的網(wǎng)銀手續(xù)發(fā)票, 之前做到的分錄是借:財務(wù)費用-手續(xù)費,貸銀行存款, 現(xiàn)在1月份收到普票是放到去年12月憑證里呢還是今年1月份做?
采購的服務(wù)屬于23年8月份,但是對方24年1月才開的發(fā)票,還可以做到23年成本費用里面嗎?
老師,我們貸款利息是24年1月份收到的普通發(fā)票,但是在23年計入的財務(wù)費用,1月份的發(fā)票能放到23年憑證里嗎?
老師,現(xiàn)在有點蒙圈了,23年的費用發(fā)票,24年1月份報銷,12月我可以入賬掛在其他應(yīng)付款-個人嗎?報銷憑證是放在1月還是23年12月啊,12月入賬我是計提還是正常做賬
老師,填免稅申報明細表的時候,出口發(fā)票號碼是填的進項發(fā)票號碼嗎,沒有對外開出過銷售發(fā)票
老師,退休返聘的人,我單位按月給她開工資,現(xiàn)在給她申報個人工資薪金所得,那她有每個月的5000減除費用么
老師,季度財務(wù)報表時,已計入成本費用的工資,計提單位社保部分算不算?
老師:湖南這邊水利基金查的嚴(yán)嗎?按實際收入報的話也是一筆不小的金額,有比對嗎
公積金當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎,10月10日繳納的是10月的還是9月的,10月發(fā)9月的工資
老師社保提多了其他應(yīng)付款余額不是0,有余額了怎么辦?就是因為上個月提多了,這個月實際比提少,是這樣啊?提的時候走借:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費,這個月做了一張一樣的憑證,方向相反的紅字憑證沖掉它,又做了一張正確的,又做了一張是借:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險,貸:銀行存款
老師好:報表上的增值稅是5598.90元,稅務(wù)局增值稅填報金額是5598.88,這個怎么調(diào)報表?
教育咨詢公司工資可以直接入營業(yè)成本嗎?
今年1月支付了去年12月的工資,請問這個需要在填寫第三季度企業(yè)所得稅申報表時計入實際支付給職工的薪酬里嗎?
老師,填寫季度報表時,職工薪酬計入成本的是不是就是每月底計提那個數(shù)?實際支付的8月工資還沒發(fā),7月工資在9月底發(fā)放了,是不是就是才2個月的?
老師,我們收到的外匯,銀行扣部分手續(xù)費,這個手續(xù)費不能開發(fā)票是吧
手續(xù)費可以開發(fā)票的。
國外銀行扣的手續(xù)費
國外沒有發(fā)票的,他應(yīng)該有個小票,具體你咨詢那個銀行。
那國外這個手續(xù)費不用納稅調(diào)增吧?
國外沒有發(fā)票,有相關(guān)的收據(jù)就可以扣。