你好,只能做在23年的,不能跨年使用
老師,下個月還能用23年的發(fā)票嗎?跨年的發(fā)票我是入賬到收到發(fā)票的月份,還是要調(diào)整到23年的賬里?
老師,公司23年2月份下來的營業(yè)執(zhí)照,,23年10月份收的款,,23年12月份開的發(fā)票,,到現(xiàn)在還沒建賬,我應(yīng)該從幾月建賬
23年12月份收到24年的物業(yè)費發(fā)票未交款,怎么入賬計入23還是24年?
23年12月份收到24年的物業(yè)費發(fā)票未交款,怎么入賬計入23還是24年?
老師,23的支出,24年1月份收到發(fā)票,我可以直接把發(fā)票做到23 年12月份賬里面嗎?
一般納稅人也要指個人經(jīng)營所得嗎?
比如第一季度,利潤30萬,所得稅時用以前年度虧損彌補了。第二季度累計利潤50萬,那如果用以前年度虧損彌補是彌補50萬,那這50萬包括第一季度的30萬嗎?
你好,開的服務(wù)費申報印花稅選哪個合同?
老師,你好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度的的匯算清繳有一筆幾萬塊成本是沒有發(fā)票的,但是沒有做納稅調(diào)增,賬上是有很多其他成本的發(fā)票一直掛著賬,實際上公司是虧損的,還退了稅費的,這種情況還要更正申報嗎?
每月做賬順序是怎樣的
房產(chǎn)稅跟城鎮(zhèn)土地使用稅只申報了,還沒有交款,在一戶式查詢申報信息查詢里是查不到報表的嗎
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
申報個稅,提示繼續(xù)保持或者從1月開始更正,因為我換了電腦,這個怎么操作呀?
進項稅額轉(zhuǎn)出是不是需要手動填寫?
一個公司,待抵扣有10幾萬,收入不大,這種情況,還要增多收進項票嗎?實實在在的支出,對方可以給我們專票,也可以給我們普票,我們有一般納稅人,還有小規(guī)模納稅人的主體,兩個主體都不缺成本
那如果收到跨年發(fā)票,我是得調(diào)整去年的賬嗎?
是的,就是那樣子的