你好,你這邊沒有收到發(fā)票,可以先暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師。你好。我公司為小規(guī)模納稅人。提前支付貨款。做分錄為借預(yù)付賬款,貸銀行存款。之后收到原材料。借:原材料。貸。預(yù)付賬款。但是沒有收到發(fā)票。我這個(gè)月收到發(fā)票該如何記賬?
老師,是先付款購(gòu)買苗木,貨未入庫(kù),發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對(duì)方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對(duì)方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫(kù),發(fā)票沒收到,怎么處理?
老師,小規(guī)模納稅人,先預(yù)付了賣家賬款我是做:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 后面收到貨,但未收到發(fā)票我是做:借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款一暫估款,這樣做對(duì)不對(duì)嗎
已付原材料貨款,發(fā)票未收到,已做憑證, 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 。 現(xiàn)在發(fā)票收不回來(lái)了,這賬怎么做呢
老師,請(qǐng)問(wèn)收貨發(fā)貨怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢, 1、付款未收到貨未收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、收到商品 3、發(fā)出商品 4、收到發(fā)票 結(jié)轉(zhuǎn)成本是哪個(gè)環(huán)節(jié)呢?
老師,公司全款購(gòu)買了一臺(tái)車,做完憑證后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)怎么沒體現(xiàn)出來(lái)?
老師,企業(yè)上年第三季度盈利4萬(wàn)多,然后今年第三季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù),會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警么,今年預(yù)提和補(bǔ)記了一些費(fèi)用,
超市報(bào)損的商品怎么做賬務(wù)處理
我司是食材配送公司,這種雞塊(速凍,開票稅收分類是什么?稅率是多少,查了稅收編碼,顯示是肉及肉制品,但是更像方便食品(速凍)
老師,這個(gè)公司是做無(wú)人機(jī)行業(yè)的,給你看一下他們的經(jīng)營(yíng)范圍,這種公司是屬于高新技術(shù)行業(yè)嗎?經(jīng)營(yíng)范圍包含:一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);地理遙感信息服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
老師你好,我想問(wèn)一下建筑企業(yè)的毛利率和所得稅的行業(yè)稅負(fù)在多少范圍
老師,請(qǐng)問(wèn)一下上個(gè)月預(yù)付了物業(yè)費(fèi),這個(gè)月收到發(fā)票的摘要一般是怎么寫?直接就寫收到什么什么發(fā)票嗎?一般來(lái)說(shuō)憑證的摘要都是有沒有什么規(guī)定啊??只要方便自己看就行還是怎么樣?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?我是不是得在9月沖銷6月結(jié)轉(zhuǎn)的成本?再重新在9月做6月結(jié)轉(zhuǎn)成本的?但是這種的話,不就一負(fù)一正抵消了嗎?
老師:我想咨詢一下,去接手一個(gè)工地的內(nèi)賬,需要從哪些方面入手呢?比如說(shuō)應(yīng)收多少款,應(yīng)付多少?還有呢?
您好,老師,我司是一般納稅人,我司有建筑資質(zhì),朋友想掛靠我司的資質(zhì),我司收到對(duì)公的款,朋友成立個(gè)體戶,讓我司把款轉(zhuǎn)到個(gè)體戶,會(huì)有那樣的風(fēng)險(xiǎn)?
怎么做分錄
1、產(chǎn)成品暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品--產(chǎn)成品XX 貸:應(yīng)付賬款--應(yīng)付暫估入庫(kù) 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品--產(chǎn)成品XX 3、取得發(fā)票時(shí)確認(rèn)暫估金額(針對(duì)外購(gòu)) 借:應(yīng)付賬款--應(yīng)付暫估入庫(kù) 貸:銀行存款(或者應(yīng)付賬款--XX單位 上月的暫估入帳,在下月初全額沖回,下月來(lái)發(fā)票的按實(shí)際金額重新作正常帳務(wù)處理.