同學(xué)你好 未取得發(fā)票的做暫估入賬 借,庫存商品一暫估 貸,預(yù)付賬款一暫估
老師,先預(yù)付賬款,然后收到貨,最后收到發(fā)票的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借庫存商品 貸預(yù)付賬款 這樣做完賬我怎么看出我還沒有收到票呢
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫,發(fā)票沒收到,怎么處理?
老師, 我們購進預(yù)付賬款的時候,我借預(yù)付賬款,貸銀行存,收到貨未收到發(fā)票,借庫存商品,貸預(yù)付賬款,然后收到發(fā)票的時候又怎么做賬呢?
老師,一般納稅人 簽合同預(yù)付貨款時 借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 有一部分貨到,但沒發(fā)票,此時不記賬嗎? 等貨都發(fā)完,剩下貨款也都付了時,此時還沒發(fā)票也是這樣記分錄嗎?借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 最后當收到發(fā)票時 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付貨款 這樣對嗎
付款 借:預(yù)付賬款 602030 貸:銀行存款602030 收到發(fā)票 借:庫存商品/應(yīng)交增值稅進項44702 貸:預(yù)付賬款 44702 收到退貨款 借:銀行存款562025 貸:預(yù)付賬款562025 然后我跨年認證以后申請了沖紅4697。這張票銷售方開過來以后 我怎么入賬,因為現(xiàn)在是預(yù)付賬款貸方余額是4697。我做進項稅轉(zhuǎn)出和庫存商品。都會導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
那明年取得發(fā)票了,怎么處理?
同學(xué)你好。暫估部分下月初做紅字沖銷,然后收到發(fā)票時做正常入庫分錄;
怎么沖銷?分錄是什么?那年底預(yù)付賬款一直掛著?
同學(xué)你好, 沖銷 借,庫存商品一暫估,負數(shù) 貸,預(yù)付賬款一暫估,負數(shù)
我想知道的是這樣紅沖,那庫存商品與實際不符,還有預(yù)付賬款一直掛著明年取得發(fā)票嗎,
同學(xué)你好,是這樣的;本月沒有收到發(fā)票,本月末暫估;下月初紅沖,下月還沒有收到發(fā)票,下月末再暫估;
你沒聽懂我問的意思,我之前的處理可對?12月份,對方把剩下的貨都發(fā)了,只是發(fā)票沒來到,分錄是 借:庫存商品 _暫估 貸:預(yù)付賬款_暫估 明年才取得發(fā)票。這樣預(yù)付賬款就一直掛到明年嗎?
然后明年取得發(fā)票,先沖暫估,然后 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 是這樣處理那
同學(xué)你好,是的,是這樣
也就是今年底庫存商品_暫估、預(yù)付賬款_暫估、預(yù)付賬款都有余額?
同學(xué)你好,是這樣的;