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老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫,發(fā)票沒收到,怎么處理?

2020-12-15 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-15 11:26

同學(xué)你好 未取得發(fā)票的做暫估入賬 借,庫存商品一暫估 貸,預(yù)付賬款一暫估

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快賬用戶6807 追問 2020-12-15 11:28

那明年取得發(fā)票了,怎么處理?

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齊紅老師 解答 2020-12-15 11:32

同學(xué)你好。暫估部分下月初做紅字沖銷,然后收到發(fā)票時做正常入庫分錄;

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快賬用戶6807 追問 2020-12-15 11:34

怎么沖銷?分錄是什么?那年底預(yù)付賬款一直掛著?

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齊紅老師 解答 2020-12-15 11:38

同學(xué)你好, 沖銷 借,庫存商品一暫估,負數(shù) 貸,預(yù)付賬款一暫估,負數(shù)

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快賬用戶6807 追問 2020-12-15 11:39

我想知道的是這樣紅沖,那庫存商品與實際不符,還有預(yù)付賬款一直掛著明年取得發(fā)票嗎,

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齊紅老師 解答 2020-12-15 11:41

同學(xué)你好,是這樣的;本月沒有收到發(fā)票,本月末暫估;下月初紅沖,下月還沒有收到發(fā)票,下月末再暫估;

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快賬用戶6807 追問 2020-12-15 11:46

你沒聽懂我問的意思,我之前的處理可對?12月份,對方把剩下的貨都發(fā)了,只是發(fā)票沒來到,分錄是 借:庫存商品 _暫估 貸:預(yù)付賬款_暫估 明年才取得發(fā)票。這樣預(yù)付賬款就一直掛到明年嗎?

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快賬用戶6807 追問 2020-12-15 11:48

然后明年取得發(fā)票,先沖暫估,然后 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 是這樣處理那

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齊紅老師 解答 2020-12-15 11:49

同學(xué)你好,是的,是這樣

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快賬用戶6807 追問 2020-12-15 11:51

也就是今年底庫存商品_暫估、預(yù)付賬款_暫估、預(yù)付賬款都有余額?

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齊紅老師 解答 2020-12-15 11:52

同學(xué)你好,是這樣的;

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同學(xué)你好 未取得發(fā)票的做暫估入賬 借,庫存商品一暫估 貸,預(yù)付賬款一暫估
2020-12-15
可以的,可以這么做。
2023-10-20
暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付-暫估 等發(fā)票來了,把暫估的沖銷再那發(fā)票入賬
2023-09-04
您好!收到貨未收到發(fā)票分錄應(yīng)該這樣 借:庫存商品 ? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 ? 貸:庫存商品 借:庫存商品 ? 貸:預(yù)付賬款
2020-12-31
你好,最后收到發(fā)票的——這里不是已經(jīng)收到發(fā)票了么;
2020-08-21
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