你好,就是你當(dāng)?shù)貨]有這個政策了。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
西安市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事汽車的生產(chǎn)和銷售,2019年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下。(1)以交款提貨方式銷售A型小汽車30輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價15萬元,開具稅控專用發(fā)票注明價款450萬元(不含稅),當(dāng)月實際收回價款430萬元,余款下月收回。(2)將新研制生產(chǎn)的C型小汽車5輛無償贈送給本企業(yè)的中層干部,每輛成本價10萬元,C型小汽車尚無市場銷售價格。稅務(wù)機關(guān)核定的成本利潤率為30%(計稅時不考慮消費稅)。(3)購進(jìn)機械設(shè)備取得稅控專用發(fā)票注明價款200萬元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用。支付購進(jìn)設(shè)備的運輸費用8萬元(不含稅)、裝卸搬運費用3萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票并認(rèn)證通過。(4)當(dāng)月由于管理不善損失庫存原材料金額35萬元,直接記入“營業(yè)外支出”賬戶。(5)上期留抵稅額19.8萬元。已知:曾值稅一般納稅人的稅率為13%、9%和6%:取得的扣稅憑亞均已通過稅務(wù)機認(rèn)證要求:(1)根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,,計算該企業(yè)當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額。結(jié)果保留小教點后兩位,四舍五入。(2)根招上述資料,鎮(zhèn)寫增值稅納脫申報表。
西安市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事汽車的生產(chǎn)和銷售,2019年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下。(1)以交款提貨方式銷售A型小汽車30輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價15萬元,開具稅控專用發(fā)票注明價款450萬元(不含稅),當(dāng)月實際收回價款430萬元,余款下月收回。(2)將新研制生產(chǎn)的C型小汽車5輛無償贈送給本企業(yè)的中層干部,每輛成本價10萬元,C型小汽車尚無市場銷售價格。稅務(wù)機關(guān)核定的成本利潤率為30%(計稅時不考慮消費稅)。(3)購進(jìn)機械設(shè)備取得稅控專用發(fā)票注明價款200萬元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用。支付購進(jìn)設(shè)備的運輸費用8萬元(不含稅)、裝卸搬運費用3萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票(4)當(dāng)月由于管理不善損失庫存原材料金額35萬元,直接記入“營業(yè)外支出”賬戶。(5)上期留抵稅額19.8萬元。知:曾值稅一般納稅人人的稅率為13%、9%和6%:取得的扣稅憑證均已通過稅務(wù)機要求:()根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,,計算該企業(yè)當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額。結(jié)果保留小教點后兩位,四舍五入。(2)根招上述資料,鎮(zhèn)寫增值稅納脫申報表。
老師您好,原來個體戶是定額定期,提交每年核定,系統(tǒng)就發(fā):“您辦的期定額申請核定及調(diào)整定額業(yè)務(wù)。因即日起,個工商產(chǎn)消雙定管理,實行查賬征收或個人所得應(yīng)稅所得率校定方式,請報推實際經(jīng)營收入、成本支出情況進(jìn)行納稅申報,該流程現(xiàn)予以作廢處。” 每次季度開票沒超過額定的9萬,怎么取消了呢?雙定管理以上我們要去開通其他核定方式才可以使用了?
請問,新開公司的時候,發(fā)現(xiàn)以前曾經(jīng)當(dāng)另一個公司的小股東時候的信息會彈出來,其公司已經(jīng)被大股東轉(zhuǎn)讓了,但是自然人登陸頁面會出現(xiàn)一個提示:您已觸及多次/較高金額/疑點信息申請代開發(fā)票,如果是長期從事經(jīng)營活動,應(yīng)及時辦理稅務(wù)登記,自行領(lǐng)票開具。 您本人應(yīng)確認(rèn)申請代開發(fā)票所涉及業(yè)務(wù)的真實性和合法性,依法繳納相關(guān)稅費,不得違法申請代開發(fā)票。根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》規(guī)定,不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為財務(wù)報銷憑證,任何單位和個人有權(quán)拒收;有虛開發(fā)票行為的,由稅務(wù)機關(guān)沒收違法所得,并處50萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,將依法追究刑事責(zé)任。同時,稅務(wù)機關(guān)將依法調(diào)整其納稅信用等級和加大監(jiān)督檢查力度。 請您妥善留存申請代開發(fā)票相關(guān)的涉稅資料(包括但不限于從事經(jīng)營活動的有關(guān)業(yè)務(wù)合同、協(xié)議或者其他證明業(yè)務(wù)真實性的資料),以備稅務(wù)機關(guān)后續(xù)進(jìn)行查驗?!?自己從來沒開過,沒涉及過,請問是什么情況
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報名2025年的會計中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認(rèn),沒有說分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗照嗎
老師,我們公司去參加展會展位費35000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個費用怎么做憑證?
老師也沒有收到通知,取消不是當(dāng)?shù)囟惥职l(fā)個通知么?我需要去稅局辦理其他征收方式才可以使用了?那選擇核定稅率還是查賬征收哪個好點?
你好,那這不是稅務(wù)局發(fā)給你們的嗎?
這種情況下,你需要問一下你稅務(wù)局了。
好的,謝謝老師。
不用客氣 工作愉快