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Q

老師,客商更名后,應收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?

2025-05-13 21:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-13 21:17

您好,我們收入也是按客戶來核算的話,要調(diào)整的,跟應收賬款保持同一個口徑

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快賬用戶9542 追問 2025-05-13 21:18

好的。謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-05-13 21:19

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為啥名稱發(fā)生變動了呢?
2023-09-28
您好,二級科目是需要調(diào)整的,客戶代碼頁需要的,不然不對的,應收賬款兩個二級科目調(diào)整
2023-10-13
你好,學員,這個是調(diào)整事項的
2022-03-07
“應付賬款”項目=(應付賬款+預付賬款)明細貸余 “預收款項”項目=(應收賬款+預收賬款)明細貸余   應收賬款 =(應收賬款+預收賬款)明細賬借方余額-壞賬準備   預付款項 =(應付賬款+預付賬款)明細賬借方余額-壞賬準備 ?你這個報表沒有重分類嗎這個按這個公式 ? 沒有就你這個做賬調(diào)出來吧,負數(shù)對應 借應收 貸預收 ,借預付 貸應付?
2021-01-11
你好,供應商實際出貨是100臺電器,發(fā)票上只開少于100臺的數(shù)量對吧?
2023-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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