您好親,確認收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關系親
老師,我們銀行承兌匯票貼現(xiàn),是不是把復印件和銀行單到時候一起做賬就好。就借銀行存款 財務費用 貸應收票據(jù)
老師,平時做賬都是根據(jù)銀行回單做賬,分錄這樣寫:借 銀行存款,貸 應收賬款,借 應付賬款,貸 銀行存款。月底怎么確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
會計主管喜歡根據(jù)銀行收款回單借:銀行存款,貸:應收賬款, 第二張記賬憑證根據(jù)銷售發(fā)票來借應收賬款 貸主營業(yè)務收入,應交稅費銷項 根據(jù)付款回單做一張憑證,借預付賬款。貸銀行存款, 再根據(jù)收到的進項發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費進項 貸預付賬款 這樣也是可以的吧,^_^
銷售的的賬務,銀行回單、銷售發(fā)票一起,金蝶憑證錄入時是要不要過應收賬款。還是直接借銀行存款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費
老師好,一張原始單據(jù),分多次付款,怎么樣附上原始憑證? 比如一張原始單據(jù)是1000元,不同時間分3次付款,一次300,一次300,一次400,怎么樣附原始單據(jù)?謝謝。 每次做賬的時候,用同一張原始憑證?這金額不對。 比如: 9.1借:銀行存款300,應收賬款700,貸主營業(yè)務收入1000 9.2借:銀行存款300,應收賬款300 9.3借:銀行存款400,應收賬款400
老師 我想問一下就是關于那個固定資產(chǎn)折舊方法的計算 嗯……我看著這個公式去算的話還是會算的 但是呢 如果不看著書上的公式的話就不是很會了 這個是不是因為對公式的不熟悉呀 是不是要多刷題還是要怎么樣呀?在備考初級職稱
第三季度所得稅預報表中,職工薪酬中計入成本費用的應付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個數(shù)怎么填? 我舉個例子比如 2211-應付職工薪酬,科目有二級明細,2211.01是職工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利費, 2211.04 是工會經(jīng)費, 2211.05 是教育經(jīng)費 2211.06 是公積金, 回答的方式第1個數(shù)取某某科目的借方或貸方 第2個數(shù)去某某科目的借方或貸方 如果需要幾個科目合計取數(shù),那么就說哪幾個科目合計的借方或貸方。
老師您好!2025年交納的2024年殘保金計入哪一年
請問老師,在生產(chǎn)中消耗的黃油、期、膠帶等輔料怎么做成本核算?就生產(chǎn)四中型號的設備按品種法做成本核算?
老師社保斷了兩個月,沒補繳嗎
這樣理解發(fā)現(xiàn)金工資,企業(yè)能避稅
老師好,咱們是一間餐飲公司,旗下有8家門店,公司跟門店之間呢,是總公司與分公司的關系,各分店的那個資金收入流水是統(tǒng)一進入總公司賬戶,由總公司統(tǒng)收統(tǒng)支那咱們這個報稅這一塊增值稅和所得稅應該分別怎么報?
老師,請問我們公司做汽車融資租賃,有很多車,那入賬按一輛一輛來核算嗎?
會計學堂退費是真的還是假的?
老師您好!請問開具外管證是出納還是主辦會計開具?
沒有確認收入前,先收款的,要依據(jù)銀行回單做預售款
其他地方您的理解安全正確親