您好親,這1萬就沖減您的展位費(fèi)用吧
老師,你好,我們公司是服務(wù)公司,主辦方找到我們來辦會,我們公司找酒店,場地,找廣告公司制作會議資料等,組織會議,并且這一切的費(fèi)用由我們公司來支付,我們通過收取參會的人每人繳納500元的參會費(fèi)用,來作為收入。想問下老師,我們公司能給參會人員開會務(wù)費(fèi)發(fā)票么?我們公司營業(yè)執(zhí)照上面有會議及展覽服務(wù)這項。還是只能開會議服務(wù)呢?
老師,你好~我們公司是餐飲公司。我們?nèi)怪行墓┎?。一部分是供餐給主辦方。主辦方把餐費(fèi)給會展中心。會展中心收我們的提點(diǎn)。會展中心先把主辦方的餐費(fèi)收了,然后會展中心收我們的提點(diǎn)的時候,就扣掉主辦方的餐費(fèi)。這樣操作可行嘛?具體要怎么操作呀?
老師收到商務(wù)局給的補(bǔ)助款,是我公司代表商務(wù)局出去參加外貿(mào)博覽會會展了。商務(wù)局給我們的飛機(jī)票費(fèi)和燃油費(fèi)還有展位費(fèi)用等,我需要怎么寫憑證呢
老師,這筆款計入什么科目的,就是農(nóng)綜合要求我們公司去參展,也沒有要我們出展位費(fèi),公司只是出了一些茶葉,汽車加油,吃飯些費(fèi)用的,貸方計入什么科目
老師你好,別的公司或個人給我們公司做的展臺,展臺費(fèi)用我們沒有支付,也沒有取得發(fā)票,這個發(fā)票對方也不給我們開具,后期這個公司或個人從我們公司進(jìn)貨,用我們欠他的展臺費(fèi)抵這個貨款,那這部分展臺費(fèi)我現(xiàn)在可以計提到費(fèi)用里嗎?如果一直沒有取得發(fā)票的話,報所得稅年報的時候是不是需要調(diào)增啊?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請問怎么算?
都說本年利潤都要清零。比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤10萬 請問26年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會送客戶尿素,機(jī)油等,找了一個固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個紙質(zhì)清單給我們開票,但是每次都開,勞務(wù)*保養(yǎng)材料費(fèi)。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計減除費(fèi)用的,但是有兩個員工卻沒有累計減除費(fèi)用,請問是什么原因呢
老師,24年工資計提643300,個稅申報643000,實(shí)際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計入合同負(fù)債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報匯算清繳時財務(wù)費(fèi)用利潤表里是負(fù)數(shù)是什么意思有風(fēng)險嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費(fèi)用做主營業(yè)成本報稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用做重了,那我改了年報了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理
借管理費(fèi)用—展位費(fèi)35000 貸銀行存款35000 借銀行存款10000 借管理費(fèi)用—展位費(fèi)—10000 老師是這樣嗎
紅字沖銷親,管理費(fèi)用最好不要做貸方,有時候系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)貸方管理費(fèi),容易出錯
我做的管理費(fèi)用在借方啊
嗯是的親,借:管理費(fèi)用(紅字),就是負(fù)數(shù)沖