你好是的,不用的,直接入賬。
老師你好,請問小規(guī)模做賬,是不需要用應(yīng)交稅費—未交增值稅這個科目吧,直接就是應(yīng)交增值稅—(小規(guī)模納稅人專用)這個科目就可以吧,不需要轉(zhuǎn)出吧?
小規(guī)模納稅人收到專票,需要去發(fā)票平臺認(rèn)證嗎,還是直接入賬就可以?
老師現(xiàn)在發(fā)票認(rèn)證平臺要停用了,之前取得農(nóng)產(chǎn)品小規(guī)模納稅人開的發(fā)票,是不需要認(rèn)證就可以按9%抵扣稅,現(xiàn)在在電子稅務(wù)認(rèn)證有專門的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票認(rèn)證那項,是不是取得小規(guī)模納稅人發(fā)票也需要認(rèn)證了啊?
老師,就是要做電子稅務(wù)局實名認(rèn)證,現(xiàn)在不是說用法人手機直接就可以拉進去了嗎?怎么操作
老師,我們小規(guī)模想升級一般納稅人,在電子稅務(wù)局直接做了一般納稅人登記,就可以了嗎,需不需要去稅務(wù)局
成本耗用分析怎么做?包含什么內(nèi)容
老師,個人車出租給公司,公司補交的2024年的個稅,如何做分錄?
購買農(nóng)業(yè)保險和收到保險理賠怎么做賬
我們公司應(yīng)收賬款,客戶打給我們了,但是被銀行當(dāng)手續(xù)費扣了,我可以寫成借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)收賬款嗎?如果年底前我們拿不到銀行扣款憑證發(fā)票,我年底調(diào)增可以嗎?
異地裝飾服務(wù),5月份開專票含稅金額193490元,不含稅金額177513.76元,稅金15976.24元,項目地預(yù)交增值稅3550.28元,現(xiàn)在申報5月份增值稅附加稅,系統(tǒng)里面怎么沒有抵扣預(yù)交增值稅3550.28元呢?謝謝老師!
5月用進項留底稅額抵減增值稅欠款 會計分錄怎么做
公司是眼鏡銷售生產(chǎn)企業(yè),去年年底大數(shù)據(jù)分析違規(guī)享受了小微企業(yè),被補交罰了5年的稅, 1、公司存在內(nèi)帳與外帳。(很多銷售給個人的沒開票,)外帳上存貨達7000多萬的,欠老板娘的其它應(yīng)收款負3000多萬。 2、公司沒有進銷存帳,(材料,成品都沒有),(材料也有好些不開票的) 3、我剛接手了3個月,這公司的外帳材料成本與銷售成本就是估的,(材料) 4、外帳入帳就是根據(jù)電子稅務(wù)局的開具發(fā)票與取得發(fā)票入帳,沒有各部門報銷手續(xù) 5、資產(chǎn)負債率極高 6、老板娘也意識到問題的嚴(yán)重性,要兩套帳并一套,讓我寫個方案,這個方案怎么寫呀?老師
老師好!最新增值稅、個稅等返還政策和園區(qū)返稅政策,麻煩告知一下!
老師,這個題答案部分的銷售收入第一年到第三年都是6萬,這個為什么是用平均銷量6000件乘以單價10 答案部分的表格銷售成本48000 42000那個是怎么計算出的?
假如,收到原材料發(fā)票:10噸100萬,也是我們付款100萬,材料送到一個公司6噸,我們實際收到材料4噸, 這個在軟件上倉庫怎么做
小規(guī)模納稅人只要申報他自己開的發(fā)票就可以了,是吧
你好!是的,就是這樣了