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5月用進(jìn)項(xiàng)留底稅額抵減增值稅欠款 會計分錄怎么做

2025-06-15 14:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-15 14:25

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額

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快賬用戶5071 追問 2025-06-15 14:29

其他還有什么要操作的嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-15 14:30

同學(xué),你好 分錄就是這個,不用其他分錄

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快賬用戶5071 追問 2025-06-15 14:31

增值稅留底稅額我原本沒有這個科目,我是要增加這個科目嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-15 14:32

同學(xué),你好 那你留抵做在哪里的?

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快賬用戶5071 追問 2025-06-15 14:57

老師,我看到有留底稅額這個科目,但是是在借方是負(fù)數(shù),這個是為什么

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齊紅老師 解答 2025-06-15 15:16

同學(xué),你好 在借方是負(fù)數(shù),那就說明不是留底

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快賬用戶5071 追問 2025-06-15 15:17

可是申報表上有留底

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齊紅老師 解答 2025-06-15 16:04

同學(xué),你好 那你要看,是賬做錯了,還是申報表做錯了

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一、交稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:營業(yè)外支出——稅款滯納金 貸:銀行存款 二、至于稅款欠稅的金額,需要補(bǔ)提銷項(xiàng)稅額。結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅
2023-08-23
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額).
2025-05-15
你交稅做借未交增值稅 ,貸銀行,這個留底稅額,借轉(zhuǎn)出未交增增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在銀行沒有實(shí)際交出去,這個要科目平掉,那這個借未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額了,這個對應(yīng)這個進(jìn)項(xiàng)稅額實(shí)務(wù)中不做貸方,所以變形,借進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸未交增值稅負(fù)數(shù),
2020-12-02
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額).
2025-05-15
你好,這個不用做分錄的,只要在報表上體現(xiàn)就好了。
2023-06-13
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