你好,只要在稅款申報期沒有影響的。
老師,我公司現(xiàn)在跟房東簽了一份租賃合同,月租金是17615,合同簽的是一年的,現(xiàn)在要申報印花稅,這個印花稅要怎么申報呀?
現(xiàn)在印花稅需要按季申報了,買賣合同要繳的印花稅需要計提嗎
請問老師我12月所屬期印花稅除了購銷合同外還有一個房屋租賃合同要報,但是我打開電子稅務(wù)局印花稅里只有一個買賣合同項目可以選,請問房屋租賃合同印花稅要怎么申報
印花稅是0,申報的時候有買賣合同和技術(shù)合同,我指申報了買賣合同金額0,技術(shù)合同未申報,現(xiàn)在待申報里還顯示印花稅待申報,是不是技術(shù)合同也要0申報呢,我要怎么修改申報表呢
老師,因印花申報了一個買賣合同的印花稅,漏了租賃合同的印花稅,現(xiàn)在買賣的合同的印花稅就差繳款了,現(xiàn)在要作廢申報,從新申報,對企業(yè)有影響嗎,還是去稅局讓稅局添加一個申報
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
這個需要更正的,你可以申報試一下。
更正不了 已經(jīng)試了
什么情況下作廢申報呢
沒有交稅的可以作廢。