你好,同學(xué),如果 你沒有發(fā)生額,是可以零申報的
老師,購銷合同的印花稅我申報了,技術(shù)合同還沒申報,是按次的,現(xiàn)在我要怎么修改呢?
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,跟客戶簽訂的技術(shù)開發(fā)合同,我們在申報印花稅的時候,我們這個稅目是寫買賣合同,還是寫技術(shù)合同?
印花稅買賣合同是不是指的貨物,我們是做的運(yùn)營服務(wù),是不是申報技術(shù)合同,已經(jīng)申報買賣合同有啥英語么
印花稅是0,申報的時候有買賣合同和技術(shù)合同,我指申報了買賣合同金額0,技術(shù)合同未申報,現(xiàn)在待申報里還顯示印花稅待申報,是不是技術(shù)合同也要0申報呢,我要怎么修改申報表呢
公司申報印花稅,里邊有買賣合同和租賃合同這種印花稅,本季度申報時是把買賣合同填寫上,租金合同沒有就0這樣申報嗎?還是直接將租金合同那行刪除后再申報呀?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的勞務(wù)費可以計提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務(wù)收入,改第四季度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表,和不改就讓它不一致,哪個風(fēng)險更高一點呢
老師好有個問題咨詢下,公司做審計,24年年審和稅審,有筆預(yù)提的費用300多萬,審計公司全部做了沖銷,這筆預(yù)提的費用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計那邊全部給做了沖銷,導(dǎo)致所得稅得繳納100萬多,領(lǐng)導(dǎo)不愿意繳納,審計那邊也不愿意調(diào)整回來,這個事應(yīng)該怎么處理,如果24年年報按賬面上的數(shù)據(jù)申報會有什么影響,謝謝
請教一下,社會團(tuán)體的每個季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶的款項附言備注沒有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來款款
老師,現(xiàn)在公司購買的車輛,還可以一次性抵扣當(dāng)年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請詳細(xì)回復(fù)
老師,企業(yè)所得稅年報的調(diào)整項目如果填在其他這一類,需要寫說明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
我知道可以0申報,問題是我申報了買賣合同的,沒報技術(shù)合同的,現(xiàn)在待申報那還顯示印花稅沒申報
沒有你銷售額為0也要采集申報的
現(xiàn)在就是因為只采集了一個,而且已經(jīng)申報了,現(xiàn)在要怎么辦呢,電子稅務(wù)局將可以作廢重新報嗎
你可以重新進(jìn)行采集另一個
好哦,謝謝
不用客氣祝你生活愉快