您好,這個(gè)您可以直接聯(lián)系咱們的客服詢(xún)問(wèn)一下呢,看看是什么情況
我還有個(gè)疑問(wèn)、就是我們分期付款的費(fèi)用、要怎么計(jì)提成本呢?但是實(shí)際產(chǎn)生的跟預(yù)計(jì)提又會(huì)產(chǎn)生差額,這個(gè)我感覺(jué)好難搞,而且量太大了,還要做結(jié)算,有沒(méi)有相應(yīng)的表格?
我們公司記賬兩套,但是公司對(duì)外賬套中業(yè)務(wù)庫(kù)存之前會(huì)計(jì)長(zhǎng)期沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),而且?guī)齑孢€出現(xiàn)了負(fù)數(shù),現(xiàn)在調(diào)整的話(huà)需要怎么做???感謝老師給解答!
我公司兩年前有免稅收入,但因只有人工成本且是外派,所以并無(wú)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行轉(zhuǎn)出,而且服務(wù)合同到2022.09才到期,現(xiàn)已開(kāi)完票和收完款?,F(xiàn)在我們進(jìn)行了留抵退稅,稅務(wù)局過(guò)來(lái)稽查說(shuō)我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我該怎么辦呢?愿意電話(huà)付費(fèi)咨詢(xún)
老師,您看一下我前面提的相關(guān)問(wèn)題。我這個(gè)問(wèn)題,還沒(méi)回答完的,我還有接著要問(wèn)的。目前還有2個(gè)疑問(wèn),1、支付的一年期費(fèi)用計(jì)入預(yù)付賬款攤銷(xiāo)的時(shí)間,是從支付的當(dāng)月開(kāi)始攤銷(xiāo)還是從支付的次月開(kāi)始攤銷(xiāo)?2、老師,那在支付一年期費(fèi)用的時(shí)候,發(fā)票就收到了,而且還是收到的專(zhuān)票,像這種情況,要按照不含稅金額入賬計(jì)入到預(yù)付賬款嗎?
在處置之前,甲公司不是擁有乙公司100%的股權(quán),應(yīng)該是用成本法計(jì)算的吧?那怎么還會(huì)有持有的非交易性權(quán)益工具投資的公允價(jià)值變動(dòng)呢?而且最后的會(huì)計(jì)分錄還將它記入了所有者權(quán)益,這位老師給了我解答,但是我還是不懂為什么以前年度用成本法計(jì)算的會(huì)有其他權(quán)益工具這個(gè)科目,升值用其他綜合收益科目
想學(xué)習(xí)分公司報(bào)稅的課程,有推薦的嗎?
老師四季度企業(yè)所得稅是是本年累計(jì)利潤(rùn)總額乘以所得稅稅率減去3季度交的企業(yè)所得稅對(duì)嗎?老師
現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期 一般多少天合適
這個(gè)發(fā)票怎么做賬呢? 去成本是價(jià)稅合計(jì)么? 為什么勾選的時(shí)候金額是含稅的
老師,公司買(mǎi)車(chē),老板個(gè)人名義貸款,每個(gè)月的車(chē)貸,公戶(hù)轉(zhuǎn)給老板,老板進(jìn)行還貸,這個(gè)車(chē)貸產(chǎn)生的利息支出,銀行可以直接把發(fā)票開(kāi)給公司嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表試算平衡,現(xiàn)金流量表不平衡,提示"期末現(xiàn)金余額"本期金額與本年累計(jì)金額不平,該怎么調(diào)整,從哪里找問(wèn)題
老師,我們公司成立日期為2021年8月5日那么在什么時(shí)間段實(shí)繳完注冊(cè)資本就可以!
2023的費(fèi)用普票沒(méi)入賬,這個(gè)要要入如何賬戶(hù)處理,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 是補(bǔ)錄入:借:管理工用-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款是嗎? 是今年2025年本月入賬的 的完整會(huì)計(jì)分錄 還是直接借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款
高新技術(shù)企業(yè),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,超過(guò)500萬(wàn)的部分減半征收企業(yè)所得稅,是減半后乘以15%還是25呢?
老師,銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方有余額是開(kāi)出票的稅額,減去進(jìn)項(xiàng)稅額,就是留底退稅吧