您好!應(yīng)該是有結(jié)轉(zhuǎn)才會(huì)是負(fù)數(shù)的。你如果要做,最多也就沖減一下之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,讓他不至于成負(fù)數(shù)
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個(gè)公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來(lái)將近3年了我們一直沒有經(jīng)營(yíng)收入等,現(xiàn)在要注銷,核對(duì)了之前公司財(cái)務(wù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表里,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),還有一筆20萬(wàn)的應(yīng)付賬款(開票方顯示是中國(guó)電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財(cái)務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話費(fèi))20萬(wàn),一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表才能去稅務(wù)申報(bào)注銷,請(qǐng)問我該怎么調(diào)整
公司經(jīng)營(yíng)幾年了,之前沒有會(huì)計(jì)做賬的,現(xiàn)在公司需要建立賬套輸入期初賬務(wù)數(shù)據(jù), 現(xiàn)在老板給數(shù)據(jù)有庫(kù)存、應(yīng)收、應(yīng)付、庫(kù)存現(xiàn)金,可是這樣的數(shù)據(jù)是不平衡的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
我們公司記賬兩套,但是公司對(duì)外賬套中業(yè)務(wù)庫(kù)存之前會(huì)計(jì)長(zhǎng)期沒有結(jié)轉(zhuǎn),而且?guī)齑孢€出現(xiàn)了負(fù)數(shù),現(xiàn)在調(diào)整的話需要怎么做?。扛兄x老師給解答!
老師,我們是一家銷售母嬰用品的公司,之前的會(huì)計(jì)做賬出現(xiàn)一些問題。目前賬上的情況是,庫(kù)存現(xiàn)金特別大,有九百多萬(wàn)。應(yīng)收賬款出現(xiàn)貸方余額一千多萬(wàn),其他應(yīng)付款也出現(xiàn)借方余額五十萬(wàn),請(qǐng)問我需要怎么去分析企業(yè)存在的問題,接下來(lái)需要怎么調(diào)整亂賬呢?期待您的回復(fù),感謝!
老師,請(qǐng)問下我們公司23年上半年1-7月都是用加權(quán)平均數(shù)的方法來(lái)計(jì)算成本的,但是8-12月因?yàn)檫M(jìn)銷存有點(diǎn)亂沒理清楚對(duì)不上,我們就用采購(gòu)價(jià)做了成本價(jià),現(xiàn)在賬面上的庫(kù)存數(shù)就和實(shí)際的對(duì)不上了,而且還成了負(fù)數(shù),現(xiàn)在要調(diào)整應(yīng)該怎么調(diào)整呢
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(lái)(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬(wàn)的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬(wàn)發(fā)票是A公司開的,另20萬(wàn)是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬(wàn)轉(zhuǎn)過去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬(wàn)款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說(shuō)可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
看業(yè)務(wù)系統(tǒng)是2020年就一直沒有結(jié)轉(zhuǎn),而且他們之前記賬結(jié)轉(zhuǎn)成本取數(shù)是從內(nèi)賬庫(kù)存取數(shù)結(jié)轉(zhuǎn),所以這個(gè)差異太大,不知道從哪里進(jìn)行調(diào)整
您好!這個(gè)說(shuō)實(shí)話,不好調(diào)。除非你以后只做一套賬。不然肯定就對(duì)不上,既然對(duì)不上,就沒必要調(diào)到跟內(nèi)賬一樣
好吧,謝謝老師,那就只能延用之前的繼續(xù)做了,對(duì)嗎?老師
你好!你可以跟著以前的做,但是不要做成負(fù)數(shù)
好的,感謝老師,謝謝您的解答
你好!不用客氣的了