你好同學(xué) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(12月以前已繳納的部分) 貸管理費用 借:稅金及附加 貸:管理費用(除增值稅、個稅之外的稅金)
老師,2020年計提印花稅借:稅金及附加70000 貸:應(yīng)交稅金—印花稅70000, 今年3月實際繳納印花稅40000,去年計提多了30000元,那我用以前年度損益調(diào)整科目具體怎么做賬在本月
老師好,以前會計把2021年5月份的稅金及附加的341.11,做成轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目多了314.11,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整?分錄怎么寫。
請問一月報12月份的賬需交增值稅,那么轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:末交增值稅 計提附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費/城建稅/教育稅附加/地方教育稅附加 印花稅實際扣款是2023年1月份,那么印花稅也是應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅嗎?
老師,22年12月印花稅多計提了,23年1月了借:稅金及附加負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-印花稅 負(fù)數(shù)。23年3月申報利潤表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負(fù)數(shù),稅務(wù)局無法申報。3月我重新補了憑證:借:稅金及附加正數(shù)貸:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷1月的負(fù)數(shù) 然后借:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù)貸:稅金及附加正數(shù)??颇坑囝~表是沒有余額了,但是利潤表還是金及附加負(fù)數(shù)。這么辦?
應(yīng)交稅金前期沒有計提,就是應(yīng)交稅金-增值稅以及附加稅,印花稅等,只是賬務(wù)上做了應(yīng)交稅金-進項稅/銷項稅,導(dǎo)致12月份底累計應(yīng)交稅金賬目貸方100多萬,怎么調(diào)整,實際未交增值稅以及附加稅,印花稅等6萬多
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
已繳納的稅金前期做了借管理費用稅金,貸銀行存款,這個會有影響嗎
都是23年的事,年底調(diào)整過來,也是可以的。
通過上面的分錄嗎?
是的,同學(xué),是這樣的。
還需要做其他分錄嗎
你調(diào)完看一下,和申報表一樣不,一樣了就不用再調(diào)了。
好的,謝謝,我明天試一下,這么晚,謝謝老師
客氣了,祝工作愉快!