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老師好,以前會計把2021年5月份的稅金及附加的341.11,做成轉出未交增值稅科目了。導致現在應交稅費—應交增值稅科目多了314.11,現在應該怎樣調整?分錄怎么寫。

2022-03-03 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-03 11:11

同學你好 以前會計把2021年5月份的稅金及附加的341.11,做成轉出未交增值稅科目了——之前的分錄是如何做的?

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快賬用戶9815 追問 2022-03-03 11:16

這是當時的單據,她是把附加稅跟增值稅一塊轉了

這是當時的單據,她是把附加稅跟增值稅一塊轉了
這是當時的單據,她是把附加稅跟增值稅一塊轉了
這是當時的單據,她是把附加稅跟增值稅一塊轉了
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齊紅老師 解答 2022-03-03 11:21

同學你好,需要交附加稅的金額轉出 借,以前年度損益調整 貸,應交稅費一應增 借,利潤分配一未分配利潤? 貸,以前年度損益調整;

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快賬用戶9815 追問 2022-03-03 11:42

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-03-03 11:44

不客氣的,祝您 學習愉快 ;

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同學你好 以前會計把2021年5月份的稅金及附加的341.11,做成轉出未交增值稅科目了——之前的分錄是如何做的?
2022-03-03
你好,是應該計入稅金及附加的??缒暾{整計入以前年度損益調整
2022-02-28
你好,1、憑證確實有錯誤,多結轉了增值稅341.11 2、調整憑證不對,正確分錄為 借:應交增值稅-轉出未交增值稅 -341.11? ? ? 貸:應交稅費-未交增值稅 -341.11 借:應交稅費-未交增值稅 -341.11 ? ?貸:銀行存款 -341.11 3、月末結轉增值稅的分錄為 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) ? 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) ? 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) ? 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-02-28
同學你好 你直接 借應交稅費應交增值稅-預繳 貸應交稅費應交增值稅-預交
2021-03-18
你好,做去年的相反分錄,金額就是去年多做的金額。
2022-08-01
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