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請問一月報(bào)12月份的賬需交增值稅,那么轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:末交增值稅 計(jì)提附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/城建稅/教育稅附加/地方教育稅附加 印花稅實(shí)際扣款是2023年1月份,那么印花稅也是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅嗎?

2023-01-09 07:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-09 07:41

您好,沒錯(cuò)的就是這么做賬的

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您好,沒錯(cuò)的就是這么做賬的
2023-01-09
你好,有增值稅,就需要根據(jù)增值稅計(jì)提相應(yīng)的附加稅
2023-02-25
同學(xué)你好 分錄是這樣做的 但是科目不對 是稅金及附加
2022-04-14
你好,增值稅稅率2%稅收優(yōu)惠記營業(yè)外收入
2022-01-17
您好,對的,這個(gè)是沒錯(cuò)的,處理的對
2024-03-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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