您好,沒錯(cuò)的就是這么做賬的
請問一月報(bào)12月份的賬需交增值稅,那么轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:末交增值稅 計(jì)提附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/城建稅/教育稅附加/地方教育稅附加 印花稅實(shí)際扣款是2023年1月份,那么印花稅也是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅嗎?
老師好,月底有未交增值稅賬務(wù)處理 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 那增值稅附加稅需要計(jì)提嗎? 還是繳納時(shí)直接:借:稅金及附加-應(yīng)交城建、教育附加、地方教育附加?
老師, 稅金及附加的結(jié)轉(zhuǎn)是哪幾個(gè)稅費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)? 是不是除了增值稅以后所有稅費(fèi)都需要做月末的結(jié)轉(zhuǎn)呢? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—教育 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
老師,我做2024年一月憑證時(shí),一月銀行回單有扣2023年12月的附加稅和2023年10-12月所得稅,12月增值稅,那會計(jì)科目應(yīng)該是:借:稅金及附加,貸應(yīng)交城建稅,貸應(yīng)交教育附加,貸地方教育費(fèi)附加,然后再借應(yīng)交城建,教育附加,地方教育附加,貸銀行;借應(yīng)交所得稅,貸銀行;借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交-未交,借應(yīng)交-未交,貸銀行,對嗎?
老師,比如說4月還欠增值稅1萬5萬直接申報(bào)抵減了 分錄怎么做 4月計(jì)提 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值1萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬 借營業(yè)稅及附加1000 貸城建500 教育地方費(fèi)附加500 5月申報(bào)就抵減了 借應(yīng)交增值稅-未交增值稅1萬 應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育/地方 1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入-加計(jì)扣除 還是5月份的分錄4月份就直接合并一起寫上
公司貸款利息開了專票能抵扣嗎?
應(yīng)付賬款100實(shí)際支付80
公戶收到個(gè)人轉(zhuǎn)款,需要開票給公司怎么處理,不要發(fā)票怎么處理
忘做3月個(gè)稅申報(bào)了,請問現(xiàn)在怎么補(bǔ)報(bào)呢
老師,購入1000塊錢的熱水器,和3500塊錢的冰箱,同一個(gè)供應(yīng)商那里,一起買的 這2個(gè)必須要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
老師,分公司非獨(dú)立核算,分公司收入超500萬,由小規(guī)模納稅人升為一般納稅人,總公司沒達(dá)到不用升為一般納稅人嘛
老師你好,我報(bào)的是財(cái)務(wù),現(xiàn)在怎么一直講的是會計(jì)?我感覺聽不懂,有點(diǎn)懵
供應(yīng)商給公司開了專票,但是公司尚未入賬,請問公司可以在電子稅務(wù)局進(jìn)行勾選抵扣嗎?
老師好!個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)季度開100萬普通,怎么計(jì)算稅款,申報(bào)增值稅和經(jīng)營所得稅,個(gè)體沒有成本票。
請問公司發(fā)放工資,走對公賬戶呢還是提取現(xiàn)金發(fā)放好些呢?具體流程是怎么樣的呢?