您好,這個的話,那你只能按照實際開票
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),沖紅一季度的發(fā)票,這個季度,我正數(shù)開具發(fā)票收入額是599880,稅額是5998.8元,沖紅發(fā)票銷項額是693069.3.稅額是6930.7.也就是說我這個月開具的正數(shù)發(fā)票額不如負(fù)數(shù)額大,差額-931.9我怎樣填報申報表呢?
個體工商戶開具電子普通發(fā)票,上個月開具的這個月要紅沖掉,1,我想問這個月報上個季度的稅,按上季度實際開具金額填報對嗎? 2,那我這個月紅沖掉的,等到下個季度報稅的時候減掉這個紅沖的么?就是按照開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列對嗎?因為紅沖的數(shù)據(jù)也在發(fā)票系統(tǒng)沖減了的對嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時開具免稅發(fā)票,1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票,1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的,負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價稅合計金額是一樣的,這個月去稅務(wù)局柜臺更正申報了2022年第四季度的增值稅申報,本季度申報增值稅是按照實際來填寫的,請問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下???
老師,6月銷售開票時,相同的金額多開了一張沒有發(fā)現(xiàn),做賬時也就沒有做這一張,月初所得稅額收入按照做賬的金額申報了,增值稅是按照真實的申報的,把這張票得稅額也計算進(jìn)去了,現(xiàn)在這張票要怎么處理呢,怎么做這張票
老師,這個企業(yè)每季度銷售額按照開具的發(fā)票的金額也就一千多元,前兩個年度的增值稅報表數(shù)據(jù)按照實際開票金額報的。怎么操作合適呢?
申報增值稅,標(biāo)簽狀態(tài)那顯示已申報是不是代表已申報成功了,還有如果要繳稅的話是不是稅務(wù)局根據(jù)三方協(xié)議自動扣款了,就不需要去手動點繳納稅款了嗎
一個企業(yè)A投資了一家公司B,占股20%,應(yīng)出資200萬,暫時實出資只有100萬,然后今年B賺錢了,但沒分紅,以利潤轉(zhuǎn)增資本,A應(yīng)該如何做賬?
老師:現(xiàn)在就是這兩種情況。A公司有a/b/c、d四個自然人股東,且這四個股東的出資方式都是貨幣資金和無形資產(chǎn)。第一種情況d退出,a/b/c三個股東愿意用貨幣資金購買d的股份,這種情況A公司的出資方式應(yīng)該是怎樣的?第二個在只剩下abc三個股東的情況下,出現(xiàn)了一個B公司,B公司全部用貨幣資金購買abc的股份,那現(xiàn)在A公司的出資方式又是怎樣的?
老板自己的車子,公司也在用,然后開了油票進(jìn)來,可以做什么費用?差旅?還是交通?還是說讓他跟公司簽個租車協(xié)議?
老師好,請教一下,個體工商戶只有進(jìn)項票,沒開過銷項票,一直在用定額票,且對方開進(jìn)來票不知情,稅務(wù)部門通知才知道,請問老師這種情況怎么處理,謝謝
8月份賬未結(jié),計提8月工資實際發(fā)放7月工資,怎么做賬務(wù)處理
如果老板想每年給自己發(fā)放200萬元工資,怎樣合理籌劃,交最少的稅。
老師,我們老板要預(yù)收400萬的貨款,因為客戶是建筑公司,客戶需要提前拿發(fā)票去預(yù)支工程款,請問這個發(fā)票可以開嗎?
請問老師, 香港公司在 境內(nèi) 未設(shè)有機(jī)構(gòu),在境外為境內(nèi)企業(yè)提供咨詢服務(wù),境內(nèi)企業(yè)是不是不用代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅
同年跨月應(yīng)該是管理費用但入了其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)如何調(diào)整
無票收入如果不開,那每個季度虧損幾萬
工資、社保每個季度合計35000
既然數(shù)據(jù)修改了,是不是加一些無票收入,把增值稅報表和企業(yè)所得稅報表都修改一下?
嗯對,最好是修改一下
可是沒有空表怎么辦?
財務(wù)報表沒問題
印花稅怎么辦?
你說的沒有表是啥意思
去稅局報需要空表填寫呀
這個的話,可以在他們那里要,他們有這張表