您好,是的,這個(gè)代表申報(bào)成功,交費(fèi),在主頁(yè)上面就有稅款繳納,從這里進(jìn)去交就可以
我們是小規(guī)模納稅人,我今天進(jìn)行申報(bào)繳稅,總是顯示不通過(guò) 相差的金額就是7-9月份的發(fā)票金額和稅款 以前都不需要填寫(xiě)這個(gè)報(bào)表就能審核通過(guò),不知道這次為什么 我再申報(bào)繳稅前,在金稅盤(pán)開(kāi)票系統(tǒng)上不知道怎么把抄報(bào)稅狀態(tài)給改成了已申報(bào)繳稅狀態(tài),會(huì)是跟這個(gè)有關(guān)系嗎?
電子稅務(wù)局進(jìn)去,我的待辦全部做完了,顯示增值稅,所得稅,其他收入,財(cái)務(wù)季報(bào)都申報(bào)完成,還需要做其他嗎(個(gè)稅報(bào)完了)? 為什么從我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-增值稅小規(guī)模納稅人季報(bào)點(diǎn)進(jìn)去有印花稅未申報(bào)? 是不是我的待辦中,沒(méi)有它就不管了?
老師,您好,已代開(kāi)專(zhuān)票的同時(shí)已扣稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅不含稅銷(xiāo)售額導(dǎo)入了,有顯示已繳納增值稅,但是有扣了附加稅的附表二沒(méi)默認(rèn)出來(lái),那么還需要填附表二嗎?
今天申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)表和開(kāi)票系統(tǒng)比對(duì)不成功,我強(qiáng)制申報(bào)了,提示申報(bào)成功但是需要去大廳辦理清卡,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在在電子稅務(wù)局還可以自己改表重新申報(bào)嗎? 如果可以的話在哪里改表呢?
老師我想問(wèn)下,增值稅納稅申報(bào)表當(dāng)時(shí)根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù),就直接申報(bào)繳納稅款了,現(xiàn)在要填加不開(kāi)票收入數(shù)據(jù),申報(bào)表不能作廢是不只能更正填報(bào)數(shù)據(jù),那我交了的稅款他是給我退回還是說(shuō)按我更正的數(shù)據(jù),核定補(bǔ)繳稅款
我們公司幫客戶(hù)建了一個(gè)電站,然后每個(gè)月收電費(fèi),這個(gè)電站屬于什么資產(chǎn)類(lèi)別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,注銷(xiāo)時(shí),稅控盤(pán)產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒(méi)有真賬實(shí)操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,外審ISO老師由公司支付住宿費(fèi),審核單位開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 報(bào)銷(xiāo)的火車(chē)票可不可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額
比如:2025年1月份沒(méi)有任何業(yè)務(wù)往來(lái),也沒(méi)有員工沒(méi)有任何費(fèi)用,也沒(méi)有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財(cái)務(wù)軟件上面點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少
是不是繳費(fèi)也需要在15日之前
是不是交完費(fèi)了才算真正的申報(bào)成功
是的,可以這么理解的
繳費(fèi)也要在15日之前嗎
是的,在這個(gè)時(shí)間內(nèi)交了就可以
零申報(bào)的還需要繳納嗎,以前零申報(bào)好像需要繳納零的
要的,0申報(bào)也要報(bào)的
老師,我問(wèn)的是繳納費(fèi)用這個(gè)
零申報(bào)的需要繳費(fèi)嗎
不需要,這種不用繳納的