同學(xué),你好 這張多開的發(fā)票,7月份開具紅字發(fā)票來沖
5月份開具一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,當(dāng)時(shí)忘記作廢了,在做賬的時(shí)候,這張發(fā)票收入沒有做進(jìn)去,導(dǎo)致報(bào)稅的時(shí)候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,這個(gè)月又開具了一張紅沖發(fā)票,請問應(yīng)該怎么處理,怎么入賬?分錄怎么寫?
老師,您好,我一個(gè)同事負(fù)責(zé)開票的,我負(fù)責(zé)做賬的,現(xiàn)在我在做9月份的賬,剛才他把所有9月份開的票給我做附件,其中有一個(gè)發(fā)票他金額9月份當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了,然后當(dāng)時(shí)就開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,這兩張票我可以不做賬吧,稅收申報(bào)也不需要做什么吧?
老師,您好!我們上個(gè)月收到一張專票,按照票上面的稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅額,也在稅局上勾選了票,然后這個(gè)月再去稅局網(wǎng)上做進(jìn)賬稅確認(rèn)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)客戶把那張票作廢了,然后在這個(gè)月客戶又補(bǔ)了一張稅率不一張的專票過來,那我應(yīng)該問完了做賬呢,上個(gè)月針對(duì)那張作廢的專票對(duì)應(yīng)的增值稅計(jì)提了附加稅
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,6月銷售開票時(shí),相同的金額多開了一張沒有發(fā)現(xiàn),做賬時(shí)也就沒有做這一張,月初所得稅額收入按照做賬的金額申報(bào)了,增值稅是按照真實(shí)的申報(bào)的,把這張票得稅額也計(jì)算進(jìn)去了,現(xiàn)在這張票要怎么處理呢,怎么做這張票
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
已經(jīng)開具紅字發(fā)票了,但是這張發(fā)票要怎么做賬呢
同學(xué),你好 你之前藍(lán)字發(fā)票沒有做賬,那現(xiàn)在紅字發(fā)票,也不要做賬
這樣可以嗎?都不做賬會(huì)不會(huì)有問題,
同學(xué),你好 要么修改6月份的憑證,把藍(lán)字分錄做進(jìn),再在7月份做紅字發(fā)票