您好,合格的話,借 銀行存款,貸 其他應(yīng)付款
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn)可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開(kāi)票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購(gòu)成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問(wèn)一下凈利潤(rùn)需要分給他們多少錢?(新手不太會(huì),麻煩老師啦?。?/p>
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計(jì)部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
應(yīng)付誰(shuí),是對(duì)方還是總公司?
這個(gè)的話是屬于總公司的
總公司, 借預(yù)付賬款_甲方1500 貸,銀行存款_總公司1500 發(fā)生時(shí) 借,管理費(fèi)用1000 銀行存款-分公司500 貸,預(yù)付賬款_甲方1500 分公司, 借銀行存款-分公司500 貸什么
貸方的話,管理費(fèi)用的這個(gè)
那這樣不是沖了管理費(fèi)用了嗎?
對(duì)的,相當(dāng)于最后沖銷
相當(dāng)于分公司當(dāng)月有2000月的費(fèi)用,是分公司銀行存款出,票也是分公司。 借.管理費(fèi)用2000元 貸,銀行存款_分公司 2000元 借銀行存款_分公司 500 貸,管理費(fèi)用500 備注下是總公司付款的 總公司賬目不變是嗎? 借預(yù)付賬款_甲方1500 貸,銀行存款_總公司1500 發(fā)生時(shí) 借,管理費(fèi)用1000 銀行存款-分公司500 貸,預(yù)付賬款_甲方1500
對(duì)這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的,其實(shí)整體邏輯關(guān)系是對(duì)的
好謝謝老師
沒(méi)事的哈同學(xué)這個(gè)
請(qǐng)問(wèn)分公司幫總公司發(fā)放員工工資, 分公司 借,應(yīng)付職工薪酬,1000 貸,銀行存款-分公司 1000 總公司 借,什么 貸,銀行存款-分公司1000
借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
如果是預(yù)支工資呢? 總公司 借,應(yīng)收_員工甲 1000 貸,銀行存款_分公司 1000 分公司 借什么 貸,銀行存款_分公司1000
這個(gè)和工資沒(méi)關(guān)系的
那分公司借方是什么
是分公司吧,你那個(gè)分錄
分公司的借方怎么計(jì)
借方的話就是其他應(yīng)收款額