你好,根據(jù)你的描述,購進(jìn)的時候是計入? 庫存商品?
我們公司是茶餐廳,會賣客人一些散茶,客人購買散茶后,一般買的多,一部分現(xiàn)場喝了,另外一部分會寄存到我們這,以便下次來喝。由于存的客戶多,種類多,我們條件有限,也占用資金,我們就統(tǒng)計著欠客戶多少茶,下次來消費的話直接從倉庫領(lǐng),等于說客戶存的茶葉我們只是記了個虛擬的數(shù),現(xiàn)實并沒有那么多茶存著,我們在實際核算中,應(yīng)該怎么核算比較好,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,是應(yīng)該按照銷售成本核算呢,銷售成本包含有客戶存入的部分,還是按照實際出庫的成本結(jié)轉(zhuǎn)比較好,整個流程應(yīng)該怎么核算呢
請問老師,進(jìn)項發(fā)票分別是筆記本電腦,醫(yī)療設(shè)備。給客戶簽的銷售合同是醫(yī)療設(shè)備,筆記本電腦都是作為配套一起交付客戶的。 這樣給客戶的發(fā)票是只開醫(yī)療設(shè)備,對吧?公司經(jīng)營項目沒有電腦軟硬件 那筆記本電腦應(yīng)該如何做賬? 怎樣處理稅費低? 謝謝
注冊會計師老王負(fù)責(zé)對海陸公司2021年12月31日的財務(wù)報告內(nèi)部控制進(jìn)行審計,注冊會計師老王了解到海陸公司將客戶驗貨簽收作為銷售收入確認(rèn)的時點,部分與銷售相關(guān)的控制內(nèi)容摘錄如下:(1)每筆銷售業(yè)務(wù)均需與客戶簽訂銷售合同。(2)賒銷業(yè)務(wù)需由專人進(jìn)行信用審批。(3)倉庫只有在收到經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)貨通知單時才能供貨。(4)負(fù)責(zé)開具發(fā)票的人員無權(quán)修改開票系統(tǒng)中已設(shè)置好的商品價目表。(5)財務(wù)人員根據(jù)核對一致的銷售合同、客戶簽收單和銷售發(fā)票編制記賬憑證并確認(rèn)銷售收入。要求:針對上述(1)至(5)項所列控制,逐項指出是否與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定直接相關(guān)??刂疲?)與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定___相關(guān)??刂疲?)與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定_相關(guān)??刂疲?)與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定__相關(guān)??刂疲?)與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定_相關(guān)??刂疲?)與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定__相關(guān)。(請直接在空格內(nèi)寫直接或不直接即可)
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,確認(rèn)收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年11月份,甲公司發(fā)生與銷售相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)5日,向乙公司銷售M商品4000件,不含稅單價為500元,單位成本為300元,符合收入確認(rèn)條件。由于批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,N/20(計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅),預(yù)計客戶10天內(nèi)付款的概率為90%,10天后付款的概率為10%,甲公司認(rèn)為按照最可能發(fā)生的金額能夠更好地預(yù)測其有權(quán)獲取的對價金額。10日,收到乙公司支付的購貨款項。(2)18日,與丙公司簽訂合同,約定向其銷售A、B兩臺自產(chǎn)設(shè)備,合同總價款為800000元,增值稅稅額為104000元,商品已發(fā)出,收到客戶開具的商業(yè)承兌匯票結(jié)清全部款項。A設(shè)備的單獨售價為400000元,成本為200000元,B設(shè)備的單獨售價為600000元,成本為440000元。(3)25日,甲公司向乙公司銷售一批N商品,商品價款為200000元,增值稅稅額為26000元;庫存商品成本為150000元。商品已發(fā)出,但乙公司未取得相關(guān)商品控制權(quán)。假定甲公司發(fā)出該批商品時
我公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營范圍如下:電子產(chǎn)品、智能硬件、通訊設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)、計算機(jī)軟件的研發(fā)、銷售與技術(shù)服務(wù);經(jīng)營電子商務(wù)(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營);貨物及技術(shù)進(jìn)出口;第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、勞動防護(hù)用品、護(hù)理用品的批發(fā)與零售。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外)。 現(xiàn)在有個產(chǎn)品需要開模定制,我們簽訂的采購合同分別為設(shè)計費,開模費和電子標(biāo)簽。我們到時候也會收到這3項進(jìn)項發(fā)票。那么,我們在簽訂銷售合同的時候,也是分開3項簽訂的,開具銷項合同能否分別開具設(shè)計費,開模費和電子產(chǎn)品3個類別嗎?
老師,業(yè)務(wù)員開車去出差,車不是公司的,加油費過路費,能進(jìn)差旅費嗎?
老師,我公司員工購買了火車票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會有推送的進(jìn)項稅數(shù)據(jù)?需不需手工計算進(jìn)項稅?
老師好,增值稅計提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會計科目
老師您好,出納實操相關(guān)問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報表的填寫說明嗎?
老師公司向個人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費用,印花稅怎么申報了
老師你好,想問下之前5月份做的分錄借管理費這個開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進(jìn)項發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購買土地,總價1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會計分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
老師,品類比較多,還要設(shè)置明細(xì)嗎?
你好,是需要設(shè)置相應(yīng)明細(xì)的?
老師,能設(shè)置個大類嗎?比如硬件設(shè)備?
你好,是不能這樣的。 這樣不夠明細(xì),到時候也無法盤點的?
按需采購的,買來直接用了
是針對上面的回復(fù),還有什么疑問嗎?