你好 分錄正確,但將"預(yù)收賬款"換成"其他應(yīng)付款"更恰當(dāng)一些。
請問總公司通過分公司的農(nóng)民工工資專戶支付工資,分公司要如何做賬,是不是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款——總公司 支付出去時借:預(yù)收賬款——總公司 貸:銀行存款
老師,我們總公司幫收到分公司的預(yù)收款, 總公司做賬借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-金多多 總公司還回分公司:借:預(yù)收賬款-金多多 貸銀行存款 分公司是怎么做賬呢?
有一筆理賠款需要致富,發(fā)票已開給總公司,現(xiàn)在總公司把這筆款轉(zhuǎn)給分公司由分公司支付,做賬目錄如下:總公司:借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,分公司:借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣做賬是對的嗎?老師
分公司發(fā)個人獎金到總公司賬上 總公司收到錢做賬借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 之后總公司從工資中把錢付出去,請問怎么做賬
疫情期間分公司網(wǎng)銀不能用,給員工發(fā)工資,是直接用總公司賬戶轉(zhuǎn)給員工的,總公司寫分錄:借其他應(yīng)收款-分公司,貸:銀行存款,對嗎?分公司正常做工作,借:應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款-總公司,貸代扣代繳保險,還款時,借其他應(yīng)付款-總公司,貸銀行存款。這樣寫分錄對嗎
老師 您好 我想問一下 銷項小于進(jìn)項,我還需要計提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現(xiàn)在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提?
這個答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個稅嗎?我做賬是:借管理費用~業(yè)務(wù)招待費,貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計算嗎?
問題是該項目農(nóng)民工工資,并不屬于分公司,只是借用分公司專戶來代為支付。所以想著走預(yù)收賬款
那款項性質(zhì)屬于代收代付,不能進(jìn)分公司費用,所以用"其他應(yīng)付"科目。 預(yù)收賬款是核算提前收取客戶的錢,與營業(yè)收入相聯(lián)系的,不能核算企業(yè)內(nèi)部往來款。