同學(xué)你好 這個是六個點的
請問老師,我們是一般納稅人物業(yè)公司提供裝修垃圾清運服務(wù),開票稅率是多少,屬于哪個大類
老師好,現(xiàn)在做一般納稅人資格認(rèn)定,電子稅務(wù)局主營業(yè)務(wù)類型中有工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)、其他,,我們公司主營業(yè)務(wù)有貿(mào)易和物流,那我們選擇哪個類別?
老師好,現(xiàn)在做一般納稅人資格認(rèn)定,電子稅務(wù)局主營業(yè)務(wù)類型中有工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)、其他,,我們公司主營業(yè)務(wù)有施工和裝修,那我們選擇哪個類別?
老師你好,個體戶,核定的專業(yè)設(shè)計服務(wù)行業(yè),增值稅企業(yè)類型是服務(wù)型,那只能開哪些類型的發(fā)票呢?
老師,我們公司行業(yè)大類是商務(wù)服務(wù)業(yè),增值稅類型是服務(wù)型,請問轉(zhuǎn)成一般納稅人稅率是好多呢
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
我們有時候也銷售一些體育器材,小型的零售那種
稅率也是6%嗎?
同學(xué)你好 商品器材啥的都是13%
也就是到時候根據(jù)開票內(nèi)容定稅率哈,申報表
對的 一般納稅人稅率都有g(shù)uiding
開普票的話也是正常交稅哇
增值稅這塊,開任何發(fā)票都要交稅是吧,開普票不違規(guī)撒
嗯 專票普票稅率是一樣的