這個月。計提折舊就可以了。這個月也要報經(jīng)營所得的個稅。
老師,我們老板有公司,還有個體戶,還從別的單位取得工資收入,公司的工資一年沒超過6萬,正常申報個稅,個體戶也正常申報了生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,請問那其他幾個單位發(fā)的工資如何申報個稅?假如都不超過6萬,有好幾家公司這樣,是在匯算清繳的時候補嗎?
公司是做生物醫(yī)學(xué)服務(wù)類的,客戶有筆經(jīng)費想讓我們以服務(wù)費的方式開票,然后客戶報賬支付給我司,公司用這筆費用幫其代購一臺一萬多的電腦,這個賬務(wù)上怎么處理?購入的電腦不是固定資產(chǎn)嗎?電腦給到客戶后就不在公司賬面了這個怎么處理?
老師您好:我請教您一個問題,我這邊有個公司一直沒有收入,也沒有正常經(jīng)營都是零申報。但是在2020年的11月和12月以及21年的1-2月份,一共4個月,用這個公司的報了4個月的個稅,每個月交60多元的個稅,這些工資沒有走公戶,后來也沒有做賬,電子稅務(wù)和年報那里都是沒有報,這個后面需要怎么補救?
老師,您好,我司是個體戶的,由于上個購買一臺電腦9000元的,入了固定資產(chǎn)是沒有發(fā)票的,那么這個月需要做什么賬務(wù)處理嗎?還有申報經(jīng)營所得是正常申報嗎?
老師,您好,對于個體戶申報經(jīng)營所得稅年報 的,成本費用有一部分沒有發(fā)票的需要怎么處理呢,還有購買了電腦固定資產(chǎn)按照每個月折舊額填成本費用欄還是全額填寫呢
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險敞口不同,分為資產(chǎn)、負債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負債,例如果主合同不是一項權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負債。
那么計提分錄這樣嗎?借:管理費用-折舊費9000,貸:固定資產(chǎn)-累計折舊9000
申報經(jīng)營所得稅能不能直接算成本費用,因為個體戶是沒有匯算清繳的,所以以后做不了納稅調(diào)整
會計上還是按月折舊的,然后所得稅填寫時可以一次性扣除。
但是沒有發(fā)票的喔
按月折舊要怎么計算昵
你好,沒有發(fā)票和有發(fā)票的處理一樣,只是沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整。
知道,但是個體戶不是不用做匯算清繳的嗎?
你好 查賬的要做? 核算的一般不用 有提示的?
但是現(xiàn)在系統(tǒng)也沒有提示要匯算清繳
你好 看上面回的? 你是哪種對一下?
是屬于查賬的,電子稅務(wù)局申報繳納稅也沒有顯示匯算清繳,只有一項增值稅申報
查證征收是需要做匯算清繳的,要是沒開始就晚幾天再看看。
還是說要在個人所得稅系統(tǒng)查經(jīng)營所得才有顯示的,其他那些公司都已經(jīng)在電子稅務(wù)局體現(xiàn)出來了
你好,匯算清繳就在經(jīng)營所得申報那個模塊進去就看到了。
和你平時季度申報經(jīng)營所得那個是一個地方報。
好的,那我直接一次性計提問題不大吧
您好,您把問題補充完整一下。
我說那么計提折舊借:管理費用-折舊費9000,貸:固定資產(chǎn)-累計折舊9000,就說這樣一次性計提問題也不大吧
你好 這不對 賬上按月折舊的? ?分錄也不對 貸方是累計折舊?
分錄不這樣寫的話,就顯示科目匯總表余額這樣的喔,而且固定資產(chǎn)也是掛著賬那里的
固定資產(chǎn)一直有余額,掛著是對的。
折舊的分錄是借管理費用等待累計折舊。