沒事的。直接做到24年就是了,不涉及損益
老師,請問一下,我司2017年3月購入一廠房,2018年1月開始改造,2019年1月完工,但做賬過程中沒有把固定資產(chǎn)面賬余額轉(zhuǎn)入在建工程,而是將原值+在建工程一并重新計提折舊,到了2020年才發(fā)現(xiàn)這問題,請問應(yīng)該如何處理
請問事業(yè)單位,在以前年度有在建工程,已竣工并投入使用,已付清款項但對方一直沒有開發(fā)票到我單位,所以賬務(wù)上一直未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),請問這種情形能不能在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),如果可以轉(zhuǎn)的話請問如何賬務(wù)處理?
老師您好,請問我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開票在建工程,21.3轉(zhuǎn)在建工程入固定資產(chǎn),次月折舊,建筑服務(wù)費還有100w沒有開票,未開票的沒有暫估入賬計提折舊。去年3月開了70w發(fā)票,會計入了在建工程,還有30w去年7月開票了也是在建工程,沒轉(zhuǎn)房子固定資產(chǎn),上個月發(fā)現(xiàn) 發(fā)票多開了18w,就把這最后開的30w發(fā)票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價款沒轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)。請問我如何處理?我要補21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補計提220w(24個月折舊)?30W沒收到發(fā)票以及22年7月收到發(fā)票的(21.3-22.6月)沒發(fā)票不能稅前扣除嗎?
老師,我2020年收到在建工程發(fā)票時抵扣進項入賬:借:在建工程-裝飾費 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅額 9 貸:其他應(yīng)付款 109 ,今年2023年對方說這筆要沖紅,我開出紅字信息表,現(xiàn)在要怎么做賬 借其他應(yīng)付款109 袋在建工程100 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出9 沒有做到固定資產(chǎn)的吧。 沒有做到在建工程 你已經(jīng)做到了在建工程,你是不是沒有做到固定資產(chǎn)? 沒有做到固定資產(chǎn),是做:在建工程 為什么不是貸:以前年度損益調(diào)整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎
19:25問答詳情23:58:22后或5次對話后問題結(jié)束你好,單位有一項工程,在在建工程里,當(dāng)時是按照進度合同入賬在建工程,21年完工以后,單位未付款也沒有發(fā)票,是否可以一直先放在在建里,等到發(fā)票來再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),娜娜呢52023-06-1419:23發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的2023-06-1419:24你好,轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)以后一直這樣空著計提折舊嗎?那來錢了怎么調(diào)整?
老師,這張票開的對不,項目名稱
2025年5月補繳2024年企業(yè)所得稅(納稅調(diào)增)10萬元,如何入賬?
老師,我想把股東之前轉(zhuǎn)的公司其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)成實收資本。我想問一下,這種債轉(zhuǎn)股需要什么附件憑證
外貿(mào)公司外幣賬戶建行為什么已經(jīng)收匯,余額顯示沒有,已經(jīng)收匯的這一筆如果點結(jié)匯是不是就到了人民幣賬戶了
現(xiàn)在要實繳,個人股東以專利實繳涉及什么稅費?怎么入賬做會計科目?
老師麻煩問一下,入庫單的憑證后面可以直接附上發(fā)票嗎,還是必須要附上入庫單,謝謝老師
你好老師生產(chǎn)型出口退稅,報關(guān)C&F,報關(guān)單含海運費,在開出口發(fā)票的時候怎么開?開票金額必須和報關(guān)單一樣嗎?
您好老師,抖音自己直播賣農(nóng)村黑豬肉,需要交稅么?
老師好,稅法中 有沒有肥胖稅 這個稅種的
老師,不理解年終獎,個稅申報,是每個月都計提到年底發(fā)放嗎?個稅是怎么申報怎么算?
老師,請問若涉及損益的,是不是就不能跨年了,跨年了就要做所得稅納稅調(diào)呢?
是的,就是那個意思的哈
老師,請問若涉及跨年的,我已將此筆費用做入以前年度捐贈調(diào)整了,那么生成的利潤表是沒有涉及到這筆費用的,我是不是就可以根據(jù)利潤表去做所得稅匯繳,并不用再做納稅調(diào)整了呢?
是的,就是那樣做的哈