沒(méi)事的。直接做到24年就是了,不涉及損益
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我司2017年3月購(gòu)入一廠房,2018年1月開(kāi)始改造,2019年1月完工,但做賬過(guò)程中沒(méi)有把固定資產(chǎn)面賬余額轉(zhuǎn)入在建工程,而是將原值+在建工程一并重新計(jì)提折舊,到了2020年才發(fā)現(xiàn)這問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何處理
請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位,在以前年度有在建工程,已竣工并投入使用,已付清款項(xiàng)但對(duì)方一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票到我單位,所以賬務(wù)上一直未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)這種情形能不能在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),如果可以轉(zhuǎn)的話請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開(kāi)票在建工程,21.3轉(zhuǎn)在建工程入固定資產(chǎn),次月折舊,建筑服務(wù)費(fèi)還有100w沒(méi)有開(kāi)票,未開(kāi)票的沒(méi)有暫估入賬計(jì)提折舊。去年3月開(kāi)了70w發(fā)票,會(huì)計(jì)入了在建工程,還有30w去年7月開(kāi)票了也是在建工程,沒(méi)轉(zhuǎn)房子固定資產(chǎn),上個(gè)月發(fā)現(xiàn) 發(fā)票多開(kāi)了18w,就把這最后開(kāi)的30w發(fā)票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價(jià)款沒(méi)轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)我如何處理?我要補(bǔ)21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補(bǔ)計(jì)提220w(24個(gè)月折舊)?30W沒(méi)收到發(fā)票以及22年7月收到發(fā)票的(21.3-22.6月)沒(méi)發(fā)票不能稅前扣除嗎?
老師,我2020年收到在建工程發(fā)票時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)入賬:借:在建工程-裝飾費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:其他應(yīng)付款 109 ,今年2023年對(duì)方說(shuō)這筆要沖紅,我開(kāi)出紅字信息表,現(xiàn)在要怎么做賬 借其他應(yīng)付款109 袋在建工程100 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9 沒(méi)有做到固定資產(chǎn)的吧。 沒(méi)有做到在建工程 你已經(jīng)做到了在建工程,你是不是沒(méi)有做到固定資產(chǎn)? 沒(méi)有做到固定資產(chǎn),是做:在建工程 為什么不是貸:以前年度損益調(diào)整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎
19:25問(wèn)答詳情23:58:22后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,單位有一項(xiàng)工程,在在建工程里,當(dāng)時(shí)是按照進(jìn)度合同入賬在建工程,21年完工以后,單位未付款也沒(méi)有發(fā)票,是否可以一直先放在在建里,等到發(fā)票來(lái)再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),娜娜呢52023-06-1419:23發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的2023-06-1419:24你好,轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)以后一直這樣空著計(jì)提折舊嗎?那來(lái)錢了怎么調(diào)整?
老師,定期定額個(gè)體工商戶核定應(yīng)納稅額是78350但是我一季度開(kāi)票是248967,比定額數(shù)多了13920,請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度用交什么稅嗎
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項(xiàng)目又用于職工食堂可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?那外購(gòu)材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領(lǐng)用豈不是也可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂(lè)!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開(kāi)的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開(kāi)業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問(wèn)第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒(méi)有開(kāi)票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒(méi)有開(kāi)票如何做賬呢
老師,公司來(lái)審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來(lái)后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
老師,請(qǐng)問(wèn)若涉及損益的,是不是就不能跨年了,跨年了就要做所得稅納稅調(diào)呢?
是的,就是那個(gè)意思的哈
老師,請(qǐng)問(wèn)若涉及跨年的,我已將此筆費(fèi)用做入以前年度捐贈(zèng)調(diào)整了,那么生成的利潤(rùn)表是沒(méi)有涉及到這筆費(fèi)用的,我是不是就可以根據(jù)利潤(rùn)表去做所得稅匯繳,并不用再做納稅調(diào)整了呢?
是的,就是那樣做的哈