同學(xué)你好 對(duì)的 沒(méi)有發(fā)票沒(méi)法稅前扣除
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆](méi)有施工方提供驗(yàn)收單一直沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒(méi)給開(kāi),送貨單也沒(méi)有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_(kāi)始3年嗎
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來(lái)轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個(gè)月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競(jìng)買(mǎi)保證金120w還掛著其他應(yīng)收款,土皮中標(biāo)了會(huì)計(jì)沒(méi)有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無(wú)形資產(chǎn)待攤,補(bǔ)計(jì)提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補(bǔ)了? 竣工后工程款還有130w沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)票,也沒(méi)入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開(kāi)完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時(shí)間來(lái)還是按竣工21年3月,如果補(bǔ)計(jì)提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無(wú)形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補(bǔ)交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開(kāi)票在建工程,21.3轉(zhuǎn)在建工程入固定資產(chǎn),次月折舊,建筑服務(wù)費(fèi)還有100w沒(méi)有開(kāi)票,未開(kāi)票的沒(méi)有暫估入賬計(jì)提折舊。去年3月開(kāi)了70w發(fā)票,會(huì)計(jì)入了在建工程,還有30w去年7月開(kāi)票了也是在建工程,沒(méi)轉(zhuǎn)房子固定資產(chǎn),上個(gè)月發(fā)現(xiàn) 發(fā)票多開(kāi)了18w,就把這最后開(kāi)的30w發(fā)票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價(jià)款沒(méi)轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)我如何處理?我要補(bǔ)21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補(bǔ)計(jì)提220w(24個(gè)月折舊)?30W沒(méi)收到發(fā)票以及22年7月收到發(fā)票的(21.3-22.6月)沒(méi)發(fā)票不能稅前扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒(méi)有取得發(fā)票,也沒(méi)有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái),我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問(wèn),我在問(wèn)如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來(lái)了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來(lái)了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問(wèn),你好如果5年以后來(lái)了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
20:29<問(wèn)答詳情請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒(méi)有取得發(fā)票,也沒(méi)有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái),我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問(wèn),我在問(wèn)如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來(lái)了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來(lái)了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問(wèn),你好如果5年以后來(lái)了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請(qǐng)老師賜教?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬(wàn)成本,今天才收到發(fā)票5萬(wàn),剩余這個(gè)15萬(wàn)我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫(xiě)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專(zhuān)票合計(jì)開(kāi)的超了30萬(wàn)了,怎么交稅?
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,老板的車(chē)所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話(huà),還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁(yè)
老師,請(qǐng)問(wèn),2024年累計(jì)折舊5萬(wàn),固定資產(chǎn)10萬(wàn),固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
老師您還沒(méi)回復(fù):如何做,如何調(diào)整賬以及會(huì)計(jì)分錄,財(cái)務(wù)報(bào)表是年報(bào)調(diào)整?申報(bào)表之前更改匯算清繳?
借在建工程貸應(yīng)付賬款等科目
老師你這樣說(shuō)我還是不太懂,如果懂我就不在這提問(wèn)啦,因?yàn)槲沂菚?huì)計(jì)小白,能詳細(xì)一點(diǎn)嗎?都已竣工了還入在建工程?請(qǐng)問(wèn)能否一次性說(shuō)完我問(wèn)賬務(wù)處理以及稅務(wù)處理的嗎?
竣工了計(jì)入固定資產(chǎn)就可以了
沒(méi)完工就可以計(jì)入在建工程
謝謝老師,您這邊還是沒(méi)看我問(wèn)的問(wèn)題,21年3月已經(jīng)竣工了,竣工后還有100w 時(shí)間不同來(lái)的發(fā)票,這個(gè)月總轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)是否補(bǔ)計(jì)提,如何補(bǔ)?不同時(shí)間的發(fā)票,21年3月沒(méi)做暫估入賬。賬務(wù)稅務(wù)如何處理?
這個(gè)還是要計(jì)入固定資產(chǎn)的
我知道入固定資產(chǎn)哈,能否再看下我問(wèn)的問(wèn)題?回我問(wèn)的就可以了?遇到上面問(wèn)題,如何處理,賬務(wù),稅務(wù)看,您這簡(jiǎn)單幾個(gè)字…還是沒(méi)回復(fù)到
你要是合并計(jì)入之前的固定資產(chǎn)也可但是你要補(bǔ)計(jì)提折舊才可以
必須要有發(fā)票才可以這樣
①那我按新固定資產(chǎn)入,財(cái)務(wù)報(bào)表,納稅申報(bào)表也不用改了是吧?②18w多開(kāi)的去年7月做賬 待認(rèn)證了附發(fā)票復(fù)印件,目前沒(méi)抵扣,這個(gè)月是否可以把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)退給對(duì)方??jī)蓚€(gè)問(wèn)題
1.對(duì)的 2.這個(gè)可以退的哦
好的,那我不補(bǔ)計(jì)提,按新固定資產(chǎn)入賬。謝謝!
嗯,滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)謝謝