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請(qǐng)問(wèn)23年12月份的票10萬(wàn),在一月份作廢了,現(xiàn)在申報(bào)12月增值稅,這個(gè)10萬(wàn)還算12月收入嗎

2024-01-11 19:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-11 19:24

你好,這個(gè)是要算進(jìn)去的,因?yàn)樗募径冗€有這個(gè)金額。

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快賬用戶5849 追問(wèn) 2024-01-11 19:31

請(qǐng)問(wèn)3個(gè)點(diǎn)按照1個(gè)點(diǎn)征稅,差額填寫(xiě)在表的哪里

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齊紅老師 解答 2024-01-11 19:31

你好,這個(gè)你要填的話是填在附表里面的。

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快賬用戶5849 追問(wèn) 2024-01-11 19:41

申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)為什么和數(shù)字賬戶差四分呢

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齊紅老師 解答 2024-01-11 20:14

您好,你不能改嗎?應(yīng)該是四舍五入導(dǎo)致的

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你好,這個(gè)是要算進(jìn)去的,因?yàn)樗募径冗€有這個(gè)金額。
2024-01-11
這個(gè)的話是需要退稅的需要的
2024-01-11
你好,增值稅這個(gè)月申報(bào)的是10月1號(hào)到12月31號(hào)的 季度報(bào)稅的
2023-01-13
你好,可以這么做的。
2021-04-07
你好,這個(gè)是在發(fā)放的次月份申報(bào)的。
2021-12-13
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